这个不一定,有些是根据完工进度的,有些是根据收到的钱就做收入 看下他的收入当时怎么做的。
能请教您一个问题吗,我也刚刚接触建筑行业会计,我有一个问题,之前没有确认收入,这个月刚刚确认收入,工程施工成本已结转成本,我想知道的是,结转完成本以后,主营业务收入在贷方,主营业务成本在借方,月末需要做什么吗
老师 时段履约义务 建筑业在实际发生合同成本、确认收入时用的是合同履约成本和合同结算科目 而不是直接计入主营业务成本和应收账款 是怎么考虑的 为什么会用合同结算、合同履约成本进行过度呢?
老师问下就是我们是做直播的,然后一般账上是第二个月才会开票确认收入,但是在本月的时候会日结周结给主播的成本,这部分的成本会直接计入成本,这样这部分的成本会提前一个月确认,有什么好的方法可以处理这部分的成本。
老师,建筑行业(中小)内账一般都是怎么确认收入和成本的?我接手的上任会计的账,我都不知道他以什么依据什么结转的成本
老师,我们是建筑施工单位,小企业会计准则,1、我想问这些关于收入成本的分录怎么做?2、什么情况下确认收入,什么情况下结转成本
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
那要是根据收款确认收入,是不是就得根据付款做成本?
这个不一定,你确认了收入之后,你对应的成本可以暂估。
今天收到了收入,但是你没有发生成本,剩下的你可以暂估的。
可是我们每个月都出报表,我总不能跟领导说这个成本是我自己估计得吧
我是根据付款产生的工程施工科目转成本的,不是按照权责发生制
你就可以根据完工进度来,你即使收到了钱也不做收入,做到工程结算里面。
越说我越来不太明白了
比如今天人家支付给你了钱,但是你工程还刚开始,没有完工进度,借银行存款贷工程结算应交税费
上面这个理解吗?虽然收到了钱,但是没有做收入。
我知道工程结算是过度科目,但是吧,我月底报表不知道怎么出
中小企业的报表老板一般看的都是收付实现制
月底继续挂账就可以,当你有了完工进度在做。
可以给他备注一下,某某项目收入是根据完工进度来的,目前完工进度没有达到,没有确认收入。
我们是小企业,根本就没有完工进度,只能是开多少票确认多少收入
你打算是根据什么来确认收。
因为我服务的甲方跟我们是一个老板,所以我打算根据他们转给我们的钱来确认收入,付出去的材料款确认成本
因为我们还有很多挂账的,我是没有算入成本里的
那对方转钱的时候一般都是什么时间?工程开始的时间吗?
如果你出一个报表,你有收入,但是没有成本,这种也不合理,你提前做了收入以后发生成本的那个月份,你在做成本又成本,没有收入,更不合理。
所以我是打算收付实现制,就是收到才算收入,支出的(工程施工贷方数)才是成本, 现在项目已经进行到一半了
那你看下你有收入没有成本,有成本没有收入,是不是有这样的月份。
如果是新开始的项目,我会挂在其他应付里面,跟我们兄弟单位核对的时候再确认收入
可以的,只要别出现上面的情况就可以,如果出现了上面的情况,稍微懂财务的话,他就会发现不合理。
不会重复,因为是收付实现制,只有出入金额才能产生收入和成本,最后会和银行余额对上吧
对的是的,需要对得上。