同学你好,做未开票收入可以和成本匹配

老师问下就是我们是做直播的,然后一般账上是第二个月才会开票确认收入,但是在本月的时候会日结周结给主播的成本,这部分的成本会直接计入成本,这样这部分的成本会提前一个月确认,有什么好的方法可以处理这部分的成本。
请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本,但是当月不会发放这部分提成,而是以每个月的工资中先充抵一部分,剩下的在年底一次性结算,这个劳务成本可能就会是负数,凭证要怎么处理
老师好,我想请问一下我们公司行业特殊,比如做1月的账,我们收到的成本票和我们开出去的票大部分都没有收款和付款,但是我做帐就直接按照是哪个月开的票直接做收入和成本可以吗?比如我1月给客户开票,但是客户没有付款,但是因为1月开票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我们还没给对方付款,我直接按开票数做成本,这样可以吗?
一套帐,目前是以开票确认收入的,成本是按收入占销售合同比例倒推的采购合同成本结转,这样子每月分析的时候,毛利率是跟销售合同和采购合同一致的。这样子 倒推成本是比较好做账,且相对真实。 如果按每月收到材料发票结转成本,毛利就会有比较大出入。因为很多时候我们是先确认收入,对应的材料成本会比较后置取得。如果按实际取得材料发票结转成本,会使每月毛利波动巨大,不利于分析。那么,是否维持按比例结转成本这种方法较好。
请教一下各位大佬,我们是物业服务公司,项目上各个小区的人工工资,可以直接计入主营业务成本吗?还是需要劳务成本科目过渡下,等开票确认收入的时候再结转成本,但是这样操作的话,资产负债表这个劳务成本我就得计入存货,我们并没有存货,因为我们开票需要甲方审核同意才能开,没有开票不确认收入这个工资成本还不能抵扣企税,就感觉直接入主营业务成本会比较好,不知道这样可以不
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
可是这样的话我也不知道收入应该具体做多少
同学你好,你用开票的金额大概看下,估计和个数据线申报了
就是意思是暂估个收入吗?那汇算清缴还要调整吗
同学你好,你开票就把这个冲销掉,