同学你好,做未开票收入可以和成本匹配

您好老师,我是贸易公司我咨询您个问题,给医院发货,我们是货款先收到,然后开发票,这个时候会确认收入,待次月才会发货,当月做主营业务成本暂估,然后次月发货后冲销暂估,这样确认收入的时间和暂估成本的方法对吗
能请教您一个问题吗,我也刚刚接触建筑行业会计,我有一个问题,之前没有确认收入,这个月刚刚确认收入,工程施工成本已结转成本,我想知道的是,结转完成本以后,主营业务收入在贷方,主营业务成本在借方,月末需要做什么吗
老师问下就是我们是做直播的,然后一般账上是第二个月才会开票确认收入,但是在本月的时候会日结周结给主播的成本,这部分的成本会直接计入成本,这样这部分的成本会提前一个月确认,有什么好的方法可以处理这部分的成本。
请问一下如果项目按照实际收到的收入结转成本,但是当月不会发放这部分提成,而是以每个月的工资中先充抵一部分,剩下的在年底一次性结算,这个劳务成本可能就会是负数,凭证要怎么处理
请教一下各位大佬,我们是物业服务公司,项目上各个小区的人工工资,可以直接计入主营业务成本吗?还是需要劳务成本科目过渡下,等开票确认收入的时候再结转成本,但是这样操作的话,资产负债表这个劳务成本我就得计入存货,我们并没有存货,因为我们开票需要甲方审核同意才能开,没有开票不确认收入这个工资成本还不能抵扣企税,就感觉直接入主营业务成本会比较好,不知道这样可以不
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
文化传媒公司的帐是怎么做的?一个季度做一次吗?
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
可是这样的话我也不知道收入应该具体做多少
同学你好,你用开票的金额大概看下,估计和个数据线申报了
就是意思是暂估个收入吗?那汇算清缴还要调整吗
同学你好,你开票就把这个冲销掉,