您好!这个你当时缴纳的时候如何做的分录,就做相反的分录就好了
老师,以下情况是查账出来结果,每个季度增值税申报表和利润表收入不符,我反结账回去2021年,如何更改?第一季度和第四季度申报错有退税,而且每个季度申报的数和利润表收入都不匹,怎么调账?
请问因为填写第一季度增值税和税金及附加申报表的时候填错了,当时就更改了,但是第二季度才退回来的,请问怎么做分录
老师你好 第一季度申报错误 增值税和城建税退回来了我怎么写分录
老师你好,2022年小规模企业享受免交城镇土地使用税,第一季度退税了,会计分录怎么写,第二季度申报的时候减免了,会计分录怎么写,谢谢老师
老师请问下,因第一季度和第二季度申报未开票收入时税率错误导致第四季度申报增值税时出现比对异常应该怎样写情况说明?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
老师我当时是这么写的 当时冲收入是因为最开始确认收入的时候没有计提税
你好!你现在做同样的分录就好,只是金额写负数