同学,您好!应收账款是资产,计提减值税法不承认,等确认减值的时候,税法可以税前扣除,拿来抵税,所以是递延所得税资产。

应收账款是资产吧 他计提的减值税法不承认吧 怎么能是递延所得税资产 不是应该是递延所得税负债吗
这个月计提了10万的坏账准备,应该提多少的递延所得税?提递延所得税资产还是递延所得税负债?
这个评估增值的固定资产,是递延所得税负债,应付账款是递延所得税资产怎么理解
这个材料一的资产负债表日后事项的递延所得税资产分录?是怎么得来的?不应该做预计负债的吗?不应该做预计负债的递延所得税资产的转回分录吗?还有甲公司不是应该供应方吗不是应收账款吗?
其他综合收益影响递延所得税费用么,递延所得税费用不应该等于递延所得税负债的增加-递延所得税资产的减少么
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
老师好,商会收到企业或者个人自愿支持资金,正常情况下记捐赠收入,但是商会没有申请财政票据,开不了票,这种情况下可以记其他收入科目吗?如果记其他收入,对方企业可以所得税前扣除吗
你好老师 问下个体工商户对公账户向经营者转款 应该怎么做会计分录
我们承接了一笔为期八年的业务,开的全额发票,对方也已经支付,但是费用的话要分年度支付,我们需要分年度确认收入,想问一下,该怎么进行账务处理,可以给个分录吗?
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
不是会计大 税法 应纳税 递延所得税资产 会计小 税法 可抵扣 递延所得税负债 不是这样的吗
不懂 那既然减值税法不承认 那会计就比税法小啊 那也不是递延所得税资产啊 老师你用最笨的办法 说说 我理解了就行
同学,您好!你记反了。 资产类:会计大于税法,应纳税,递延所得税负债。会计小于税法,可抵扣,递延所得税资产。 希望可以帮到你,可以的话,帮忙给个五星好评,谢谢。