借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。

银行这个月开的21年9月份到22年3月份对公手续费发票。如何做分录?之前每月已经记账,借财务费用-手续费;贷银行存款。现在收到发票如何做分录?
22年七月收到21年1月到22年3月手续费专票,去年已按银行回单入账现在怎么处理
本月收到了银行去年一年的手续费专票,应该如何入账?手续费每月都凭回单入账的,现在发票到了怎么入账
公司收到23年补开22年的银行手续费专用发票,账务处理怎么做?开票时间是23年,22年做了无票费用,进入了成本
公司收到银行开具的手续费专用发票,开票时间是23年,费用是22年发生的且22年以做无票费用入账。现在怎么做账务处理
企业账上有应付职工薪酬未付,可以注销吗?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?