你好,进项税额转出11000,进项5000,是需要缴纳增值税的

老师,你好,我问下8月开了红字信息表,红字发票还没收到,增值税申报表中有这笔进项税额转出,分录我要怎么做
请问老师这个月我红字信息表已经开好给对方公司了,但是对方公司没有开红字发票,那么我这个月进项税额要算进去吗?这个月的进项税额转出要做吗?
请问老师,这个月开了两张红字信息表,但是对方没有开红字发票,那么我这个月可以做进项税额转出吗?
上个月我开出红字信息表给对方,然后这个月申报表进项税额转出有金额,但是对方还没有退款和开红字发票给我们,说要下下个月,那我现在要怎么做账?
老师 我想问下这个月没有销项税 有进项5000,然后还开了红字信息表进项税额转出11000,那我们还要交税吗
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
那待抵扣进项税是什么啊 还有余额需要交税吗
你好,待抵扣进项税,是辅导期纳税人当月认证,之后月份抵扣的进项税额 没有取得比对结果之前,这种情况是需要纳税的