你好,如果你们垫付的, 借 其他应收款 贷 银行存款
老师,想问一下,我们公司员工的工资,如果给别的公司帮支付工资了,我们该怎么做账啊
老师我想问一下,如果一个公司帮别外一个公司员工发工资,他们的往来账要怎么挂账
你好,老师,我想问下,我们公司去别人公司收处置物品,叫的别人,我们把处置费加运输费支付给这个人,不是我们公司的员工,我不能做工资,但是这个支付的费用我怎么做账了,他是拿些餐费发票给我,
请问老师,我们帮别的公司发工资给员工,对方打款给我们,我们开了服务费票给他,怎么做账呢我
老师您好,我想请问一下我们公司外派了几个人到别人公司帮忙,别的公司把钱打到我们公司账上发放工资,应该怎么入账
出口免费品视同内销计算销项税时,用报关单金额乘以汇率的金额是含税金额还是不含税金额
外贸企业,在日常工作中取得的物业进项啊,快递进项啊,高铁进项该怎么处理,能申请退税吗
请问汇算清缴,适用于什么企业?小规模和一般纳税人都需要吗
原来的股东退出来了,但之前的注册资本没有写实收资本直接挂的往来,这个股东的股份都退出来了,但现在要求把原来的往来改成实收资本,工商税务都改好了。这个怎么弄的
月计,累计用什么红线?
老师,我想问下,如果公司购入一台需要安装的空调,有空调发票和安装费发票,我可以直接两个发票金额相加,直接计入固定资产,不通过在建工程吗
怎么写,写出具体过程和说明
3.20x4年5月20日,甲公司以一栋厂房为合并对价,取得乙公司60%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日◇该厂房的账面原价为700万元◇已提折旧200万元◇已提减值准备30万元,公允价值为800万元。甲公司投资当日"资本公积﹣﹣资本溢价"为50万元,"盈余公积"为20万元。合并当日,乙公司净资产的账面价值为600万元,公允价值为1500万元。假定此项企业合并之前,甲、乙两公司之间没有发生任何交易◇会计年度和采用的会计政策相同,不考虑相关税费。。要求◇(1)假定该合并为同一控制下企业合并,编制公司合并乙公司的会计分录。(2)假定该合并为非同一控制下企业合并,编制甲公司合并乙公司的会计分录。
老师 把工行的钱转入中国银行里面 这个钱在现金流量表中怎么登记 都是同一个公司互相划转的
老师。我们是酒店,当月有开票收入。还有未开票收入。做账没有分开票和不开票。当月开票有上个月返款我们给开的发票,这样算不算重复做收入了
不是我们垫付,是从别的公司支付我们公司的工资,我们后期也不还这笔款,这个是不是跟我们没有关系相当于别的公司自己支付的款?
跟你们没有关系相当于别的公司自己支付的款
好滴,那我们公司没有支付这笔款是不是就不用列这笔工资了,相当于这个月没有发工资
你好,对的,你的理解是对的
这个会有风险吗,别的公司是从农民工专用账户发的工资
你可以拿个本子做记录的
做什么记录,怎么做呢
就是记录XXX公司代发了XXXX工资的
留着以后备查是吗,就是说这个月为什么没有发工资?那我这个月个税申报不就是0申报了吗
留着以后备查,你就0申报
就是怕以后说为什么给别的公司发工资,还是农民工专用账户发的
那么你可以解释的,别的公司代发的