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老师我想问一下,如果一个公司帮别外一个公司员工发工资,他们的往来账要怎么挂账

2023-07-19 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-19 16:35

借:其他应收款 贷:银行存款
另一家公司,是相反分录

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快账用户1340 追问 2023-07-19 16:44

管理费用--工资吗?因为社保也是在实发公司买的

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齐红老师 解答 2023-07-19 16:49

往来挂账,不涉及到管理费用

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快账用户1340 追问 2023-07-19 17:03

那我上个人所得税了,那与个人所得税上的表与管理费用工资不一致了,借:管理费用---工资 贷其它应收款--**公司 付款借:其它应收款**公司 贷:银行存款吗

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齐红老师 解答 2023-07-19 17:07

一个公司帮别外一个公司员工发工资,他们的往来账,只涉及到往来与银行存款

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快账用户1340 追问 2023-07-19 17:10

社保也是我发放工资的那家购买的老师,那这种不做工资也可以吗

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齐红老师 解答 2023-07-19 17:17

只是指资金单纯往来的处理。

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:银行存款
另一家公司,是相反分录
2023-07-19
你好,如果你们垫付的, 借 其他应收款 贷 银行存款
2022-07-07
也是正常申报个税,次年自行汇算
2025-03-04
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
2024-04-29
你好      这个是现金红包的话应该做 :计提:借管理费用-工资 贷应付职工薪酬。发放:借应付职工薪酬 贷: 其他应付款-往来公司  ; 怎么还要做 社保和公积金科目 ?   
2021-03-16
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