跨月都不能作废发票了
老师您好,我们9月份开的一个发票对方客户说需要让我们作废重开,目前10月份还没有报第三季度的税,现在作废重开发票影响第三季度报税吗,需要调整9月份的账红冲吗,还是在10月份做账红充就行,不影响第三季度报税
2021年12月份的纸质发票,现在跨年了还能作废吗? 可以的话,怎么操作呢
21年9月份开的发票现在还能作废吗?能作废的话有什么影响没有?
7月开的发票,有一张作废了,但是忘了,现在我还没报税,还能作废吗
老师1月份开的销项专票,2月份发现有错误并退回,对方没有有认证,在2月份还能作废吗?还是必须当月作废
老师你好,我想问下残保金申报人数与个税申报人数不一致的情况下税务要怎么处理
你好 老师 麻烦问下 2024年第二季度的收入 2025年1月份才交的税 怎么调整2024年的账务
老师好,请问公司销售货款和给客户的返利款,是各付各的,还是客户把该返的利扣除后在付过款呢?
药企行业,购买中药电子秤应该录入哪个科目
老师招待费限额是多少
认证抵扣了的发票对方是不是不能红冲?
老师,银行收到钱,做未开票的会员费收入,主营业务收入三级明细怎么写
老师,我要开发票,松节水,一桶一桶的,发票类别是什么呢
老师:公司签了技术开发合同,分几个阶段付款,每付一笔款对方也有开票,要所有款结清才能软件开发完毕,我现在这样写分录可以吗?正确的分录怎么写啊?
老师,您好,请问一下民营门诊,收到预收款项,分别由POS机,美团,还有同品牌其他门诊内部转诊款项,分别入应收账款-二级明细,确认收入按照实际消费的金额确认收入,未确认收入的各二级明细科目余额怎么处理?需要统一转入某一科目吗?确认收入时再从该科目相反方向确认