你好,之前加计扣除了吗?如果是的话,带一般项目加计扣除里面有一个调减金额,在这里面填写进项转出的金额乘以抵扣率
加计递减附表四里的本期调减额是写进项税转出的金额吗(进项税转出是当月的还是前几个月的进项税转出)
进项税额之前抵扣过,现在税务要求转出,在报税时填附列资料哪里填金额?
进项税额转出,之前加计递减的税额要怎么在附列表4填写?
老师,有进项税额转出,加计递减本期发生额为3.94,本期调减金额为18.25,拿本期实际可递减金额怎么填写啊
增值税加计扣除10%政策,附表四本期调减额是填写进项税额转出额吗
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
老师您好,就是公司2023年成立,然后2025年才开通税务,那关于到2025年5月31日之前要做2024年度的汇算清缴吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
为什么是调减呢?
如果加计递减的期末余额为负数了怎么办?
你好,负数你看下能申报吗?是在本期发生额后面的一列里面填写,就是不允许抵扣的意思。