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老师,我们与供应商采购了一批材料,4和5月收到对方进项的发票,我们已经抵扣了。现在发现对方开的发票明细与送货的不一致,要求对方部分从新改正开给我们应该怎么做呢?

2022-07-08 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 11:19

我们申请红字发票信息单,再将单号提供给对方,对方开红字发票,再开正确的发票

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相关问题讨论
我们申请红字发票信息单,再将单号提供给对方,对方开红字发票,再开正确的发票
2022-07-08
你好不对的,他之前选择的是退税勾选,他应该把这个发票退回来,就是在勾选平台里面退回,让税务局那边退回。
2022-07-25
借:应交税费-增值税进项 贷:应交税费-增值税进项转出       然后按正常的分录做
2022-03-11
你好, 错的要开红字发票 要进项转出 再按正确发票入账 抵扣
2020-05-13
同学你好 是的,必须显示的
2020-11-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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