同学你好 对的 这个要填写的

老师 我们公司是4月开的 只有老板娘 老板 员工我 5月份买的社保 还补买了4月份的社保 相当于5月份扣了4月和5月两个月的社保 我申报个税的时候 4月应该申报社保吗
您好老师,我公司5月份新开立社保帐户,5月社保局核定缴费,5月也扣款了,那申报个税是5月税款所属期的时候就可以填社保的扣除项吗?
老师好,给员工补交5月的社保,7月份公司账户一并扣掉5月和6月的社保,请问那6月申报该员工个税的时候工资假设是5000元,就不要扣掉社保金额的部分,而是在7月申报6月个税部分把个人部分5月和6月在一起申报,对吧,但是6月申报5月份基数就是5000,个税部分就是填0,对吧,谢谢。
老师,公司在5月新增了一个员工的社保,在6月的时候缴纳这个新员工5-6月的社保款,那么我计提社保是应该在5月计提一个月的社保款,6月的时候再计提一个月的社保款,还是应该直接在6月的时候计提5-6月两个月的社保款?申报个税的时候应该怎么申报
老师,请问,我4月份才有员工进公司,然后我4月份就报个税了,做账的时候计提了本月工资,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的时候发工资就把个人那部分的社保给扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的个人社保就要留到6月份发的时候再扣了吧?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
那就是社保哪个月扣款,我在哪个月的个税所属期里填扣除,对吧
像医疗这几个月核定的比较慢,6月的养老、工伤伤业都扣了,但医疗没有核定出来,所以没有扣,那6月个税扣除的时候医疗的我先不填吗?如果6月7日医疗都在7月扣费的话,那我是在7月个税申报时填2个月医疗扣费的合计数吗?
对的 是这样扣的哦
好的,谢谢老师,还有个问题,公司变更股东,当时是认缴制200万,现在这个股东要退出,换新股东进来,我在工商网上填的时候写了0元转让,后期变更税务会有问题吗?
这个是零元转让的就没事
但是咨询了下税务,说是0元的话低于市场价又没有正当理由,税务会不认可,会有这样的风险吗
有所有者权益的金额么
有的,也有实收资本,但实收资本都是法人投入的,跟这个股东没有关系
同学你好 那 这个也得按照这个金额乘以占股比例转让
但是老师,工商网上填的时候转让价款我写0元已经审核通过了,那现在怎么操作?还有您说按金额剩占股比例,是要用目前帐上的所有者权益金额乘占股比例的金额转让吗?还是交税吗?但是所有者权益包含了实收资本,实收资本都是法人股的跟股东没关系,现在也要算进去吗?麻烦老师回答的详继点,我的提问次数快没了,老师可以先去吃饭,下午有空了回我,谢谢
你按照所有者权益乘以转让的股权比例来做转让金额
这个需要交税的哦
老师,1、就是按所有者权益乘以转让的股权比例来做转让金额,然后用转让金额为计税依据来交税吗?2、那我工商已经填了转让价款是0了,审核也通过了,就剩到大厅提交资料了,那如果要改为让您说的来转让的话,我现在要怎么操作呢
1.对的 2.工商局的不用管税局的按照这个金额
老师,1、那样这的话,股权转让协议,工商和税务的就不一致了,这能行吗?2、有转让金额的话,就必须新股东要给原股东转款对吧,老师这样操作就不对了呢,因为原股东只是挂名,没有参与过实际经营,现在撤出了还要给他一大笔钱,这样公司就亏大了
同学你好 你要是不放心就工商局的也改一下金额 2.这个可以名义上给 实际可以不给
就是股权转让协议上写上转让金额,实际不转款吗?那实际不给的话帐上要一直挂着这笔转让金额吗
同学你好 对的 是这个意思 他们转不转的不用你做账
好的,谢谢老师,辛苦了
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