你好在六月份认证或者是七月份报税之前认证都可以的,因为你只能在七月份报税之前确认签字。
6月份的进项可以在10月份才勾选认证抵扣吗?
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师,6月份开进来的进项票,7月初做账时发现开错了,还没有认证。现在对方同意作废重新开,想知道现在重新开进来的话这个发票什么时候能抵扣,是抵扣6月份的。还是得放在7月份抵扣
6月份的进项发票6月份抵扣的话是不是要在6月份认证?
老师,我们是一般纳税人,6月份供应商给我们开具的专票,发票7月份拿过来,入账到7月份,但是在6月份属期的时候,进项税在抵扣系统里抵扣了,现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢?6月份已经结账了。
季度税是这个报的吗?还是下个月
请问老师,没开进项只开销项存在罚款一说不
老师9月份以后不允许报无票收入了吗?
税法#请问下:公司促销商品买一送一活动,比如买一个空调送加湿器,空调价格2000元,实际收款2000元。赠送的加湿器市场价为200元,那么,在增值税和企业所得税确认收入时,分别如何计算?金额分别是多少?
全年一次性奖金包括什么?
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老师,装订凭证,可以用A5纸打印银行回执单,A4打印发票吗?纸张大小:不一致可以吗
发票如何认证?
增值税综合服务平台里面抵扣勾选,找到这个发票提交,然后再抵扣统计的页面确认就可以了。
统计查询里没找到票
是什么情况
抵扣勾选里面找到这个发票,未勾选。
显示了已勾选 但统计时没有找到这张票
你好,你看下勾选的是所属期是几月份。
6月份的 可就是没有找到这张票
你看下你抵扣统计的页面所属期也是六月份吗。
是的呢 也是6月份的
你再退出去重新进试一下。
老师 "应交税费-未交增值税"借方有余额 一般是什么情况会发生?
你好,缴纳增值税本月缴纳上个月的。
留底也在这个科目里面,显示也是在借方。
应交税费-应交增值税最后转到营业税金及附加科目吗
他不结转的,他在应交税费里面,资产负债表。