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劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做

2022-07-08 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 13:53

坐你后边这个分录就可以了。

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快账用户9723 追问 2022-07-08 14:37

公司用的是金碟系统,我就手动给它录个凭证?

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齐红老师 解答 2022-07-08 14:44

手动录入分录就可以。

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快账用户9723 追问 2022-07-08 14:49

这个手动做分录,要和前面做的那笔应付单关联上吗?

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齐红老师 解答 2022-07-08 14:53

。前面你挂网来了,那就关联。

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快账用户9723 追问 2022-07-08 15:41

这个在系统上怎么给它关联呢?

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齐红老师 解答 2022-07-08 15:46

软件的我不熟悉,你问一下软件客服。

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坐你后边这个分录就可以了。
2022-07-08
你好,可以这么做的。
2021-07-05
同学你好 差额转到营业外
2023-07-27
可以的,可以这么做的。
2023-02-03
你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了
2023-10-17
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