坐你后边这个分录就可以了。
劳务费用之前上月收款时做了 借 应付账款 贷 银行存款,这个月收到发票 做 借 管理费用劳务费 应交增值税 贷 应付帐款么?还是怎么做
8月做账借应付账款贷银行,现在收到服务费发票,借管理费用贷应付账款可以吗
提问:老师,上个月交了电话费,做了借:应付账款,贷:银行存款;这个月收到发票了,是不是可以结转,借:管理费用,贷:应付账款。
老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
你好,老师。我的应收账款是负数现在我怎么平了?借应收账款负数贷营业外支出负数这样没错吧?
老师,麻烦看下这道题属于非房企转让新房还是旧房?
老师,请问社保医保停交很久了,重新交还能续上吗?
老师,我们公司刚成立,筹备时间有一个多月,发生的很多开办费,这些开办费是计入管理费用的开办费,还是计入长期待摊费用进行分期摊销?
公司2020年有亏损,2023年有分红利润,想查看2023年当年是否已抵扣2020年的亏损,在哪里可以查看?
老师,我们公司正常业务都有发票,但是董事长司机的油费、餐费、过路费等有很多没有发票的,这个应该怎么处理呢?
一套账,无票支出,公户报销。汇算清缴时纳税调增这部分无票支出?
老师我们国庆过节费发的是现金 那我需要坐在工资表上体现出来之后报个税吗?但是这样的话,因为过节福利费18的现金,到时候银行发工资的话会不会银行账就不平了呀
请问老师,我9月份更正了今年3月所属期的增值税申报表,产生了滞纳金和增值税及附加税,银行已扣款,然后发现更正选错了所属期,应该改2月的,又重新更正了2月所属起,产生了新的税款和滞纳金,也又再次都交了,同时对于多交的税做了退税申请,这相关业务发生的会计分录我怎么做啊?
各位老师大家好,这个公司一直没有建过账,然后我才接到手里,从7月份开始建设呢,然后人家的银行存款之前就以发生业务,那么我现在怎么取这个期初数据呢,请老师们指点一下,谢谢
公司用的是金碟系统,我就手动给它录个凭证?
手动录入分录就可以。
这个手动做分录,要和前面做的那笔应付单关联上吗?
。前面你挂网来了,那就关联。
这个在系统上怎么给它关联呢?
软件的我不熟悉,你问一下软件客服。