你好 ; 你们 没有这个 ; ; 这个是本年利润哈; 你 本身就不应该做到利润表去哈

请问老师报表上利润表有以前年度损益调整,电子税务局上小企业会计准则没有以前年度损益调整,那么这个以前年度损益调整应该放哪里
老师 利润表里面的以前年度损益调整 财务报表里面有 但是电子税务局上面没有 怎么填
老师好。我们公司的利润表上有一栏 加:以前年度损益调整 30000 ,但是电子税务局里的利润表申报表并没有这一栏,请问该填在什么地方
老师,请问税务申报的所有者权益变动表没有前期差错更正栏,我有以前年度损益调整的金额应该填在哪里呢?不填就导致年末未分和利润表的金额不符
老师你好,电子税务系统季度报税,利润表没有以前年度损益调整这一项,请问这个数据要填到哪里去呢?
个税退税那边,有本地和异地单位申报,选本地,还是两个都要退税操作
老师,申报个税是做的零申报,但是零申报完之后,其中有一个同事产生税费了。 我这一次没有选那个专项附加扣除。 是不是这个原因?才产生的税费。 我现在要更正申报吗?如果不更正申报的话,下次再申报的话,由于这次没有选专项附加扣除而产生下次申报再产生税费?
如果个税退税那里,没有金额,和已缴金额,什么原因,都有缴,超了
甲公司开办幼儿园,购买桌椅,柜子50万,计入什么科目,数量较多?游戏找,玩具,品种较多计入什么科目?音乐器材计入什么科
企业会计准则下,可以用以前年度损益调整这个科目吗
老师,员工的个人公司承担,这个怎么做分录
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗?
老师,公司收到的投资分红是不是免税的?
小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗
请问下小规模公司1季度专票应交增值税100元,普票应交增值税5000元,季度末结转增值税分录怎么做
这个怎么调整啊
你好 ; 这个不用你去 写利润表去 ; 你这个是跨年的损益 影响的; 不会在本年写哈
老师,这个金额不写上去,余额对不上
你好 ; 你这个要在负债表里面体现 ; 不会在22年利润表体现哈
我们公司之前会计就是放在利润表了,一直都在,现在申报利润表有这个差额=,=
你好 ; 这个不应该在利润表体现; 说明你们之前就是错误的
那请问怎么做调整啊
你好; 你这个 就不写了。 然后去负债表里面未分配利润栏次去体现