同学你好 是什么会计 准则呢

老师,您好! 1.以前年度有个月收入做了忘记结转销售成本了,现在怎么调整,分录怎么写? 2.本年度有两个月(6月和7月)销售成本也没结转,都报了增值税了,现在是10月份,怎么调整?(我知道6月已经所得税报了,7月能反结账把成本给转了吗?因为7到9的所得税还没报)
你好,请问供货商4月份开了发票 实质上货款是去年11月和12月的,当时也没有预估也没有计提,已经做了汇算清缴,现在怎么入账呀,正常入吗
你好,请问供应商4月份开了发票过来,但 实质上货款是去年11月和12月的,当时也没有预估也没有计提,已经做了汇算清缴,现在怎么入账呀,正常入吗
2021年11月份预交了8个月的公积金,我当成6个月的入账了。 每个月平摊入的账~那么11月和12月也就相当于多记了费用了。现在都已经汇算完了。汇算清缴是也没发现没调整。请问现在怎么调整?
你好 老师 请问下12月签的费用合同 然后这个月因为特殊原因合同取消了 没开发票上个月做了暂估入账 那现在一月份了相当于跨年度了 我应该怎么调整呢
老师,你好 公司资金不足进货,找了第三方采购货款每吨120元,由供货商开票给第三方公司,公司以每吨129元与第三方公司结算,第三方公司以129乘数量为公司开票,请问,公司与第三方签什么的合同?
请问老师,公司员工正常的餐费怎么做分录,职工福利费吗?
老师,新接手,外账上面的应收账款怎么核对,有的客户都合作了十几年,怎么找到期初数据?
合作社收到保险公司赔偿款征增值税吗
分公司独立核算是指有自己的账么?如果不独立核算是咋样呢?分公司和总公司不在一个地,分公司是要在当地申报增值税么?
报表显示风险系统评估,和税务局那边检测的是一个系统么? 就是我这边报表显示风险系统评估是没有问题的。税务局那边的系统能是没有风险的吗?
老师,财务工作交接给第三方可以直接拿账号给对方自己去下载吗还是我这边要单独下载发给对方呢?例如总账,明细账,余额表,财务报表 这些
有一个8月份的专用发票,12月确认用于出口免税项目,需要做不抵扣勾选吗?什么期间进行操作?是与账上进项税额转成本的期间对应吗?
老师,请问A公司支付买的二手车,开的发票是B公司,A公司因为经营不善,之后就合到B公司了,账还是独立记账,只是从B公司发货,货款打到B公司,费用工资什么的都从B公司支付,只是最后他们还要在合计一下他们自己的利润,2年后,A公司买车卖了2.8万,未开发票,个人直接打到B公司账户上的。这种情况咋办,B公司之前也没入账啊?
老师下午好!我劳务公司开具项目部的劳务发票,开票多少就发放多少工人工资,这样我们劳务公司都没有受益,这样我们不是白做工了吗?但是我们不这样做对方这边又要工资发放的明细,那这样我们是要怎样做合同才可以显示有管理费的收入呢
实际还是去年的呗 相当于年度没有多做
小企业会计准则。 去年11月和12月多算费用了。 今年123月也多记了 4944元交了8个月的。也就是截止到今年6月底的。
同学你好 冲减多做的就可以了
还有就是 从去年11月份 一直到今年3月份。个税扣除公积金个人部分也都是按6个月的数扣除的。扣除数肯定不对。怎么办呢?
这个也调整一下就可以了
老师直接。借 管理费用。贷 预付账款。冲相应的金额就行吗?
对的 直接冲就可以了
老师 我456三个月的个税都报完了。 个税多扣除了公积金金额了。那我做账就按报错的来做账就行了是吗?
比方公积金每人每月154。报个税时扣除了120。剩下的部分就做到公司里 计提剩下部分数就行是吗?
同学你好 多扣了可以冲减的
个税多扣了 是下月冲减吗? 那去年11月和12月的还需要冲吗? 冲减是在公积金扣除那里填写负数吗?
同学你好 对的 下个月发工资少扣
奥 明白了。 账我还是按正确的来做是吗老师
同学你好 对的 按照正确的来做
老师 那我21年11月 和12两个月个税也都多扣了公积金了。那我还需要从今年的公积金里减去吗?