划线更正法,写正确数字就可以了

结账后发现应收账款总账上有一笔金额比记账凭证中多记了270元,而记账凭证是正确的,应该用什么方法更正
2020.02月明细账金额多写300元,怎么更正,凭证是对的
老师您好,用友T3,月末对账的时候会比明细账多一倍,请问怎么解决呢,明细账是正确的。还有已经记账了,怎么返回凭证制作这步骤呢。
期初余额录入平衡,但对账里面的 多辅助与明细账和辅助账与明细账不平衡该怎么办 会是哪里出错了 凭证也是按照书上金额填制的
某公司发生以下错账:(1)会计张丽在结账之前,发现账簿记录有错误,而记账凭证无错误,将6900错写成9600;(2)管理部门领用材料300元,会计李明填制记账凭证时,误填为借记“制造费用”科目,并已据以登记入账;(3)通过开户银行收到某购货单位偿还前欠货款8700元,会计李明填制记账凭证时科目正确,但金额填写为7800元,并已登记入账。上述错账分别采用什么错账更正方法,并说明更正方式。
你好,个体工商户生产经营所得税扣税能用三方协议扣吗?三方协议签的银行是用个体户注册的公户,非投资者个人银行。
老师您好,小规模申报收入是含税价还是不含税金额?还有一般纳税人是含税还是不含税
一般纳税人销售了一部使用过的吊车,怎么开票呀?是电子税务局直接开吗?开几个点?项目名称怎么写?谢谢
老师您好!我司是收款运输费,账上3-4月已确认未开票收入212232.6元,然后我司违约,协商后这违约金直接从应收账款212232.6扣除,我方不单独支付违约金。6月份按扣除8万违约金后开具发票,金额为132232.6元。 3月确认未开票收入 借:应收账款-A公司 169817.40 贷:主营业务收入 155795.80 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)14021.62 4月确认未开票收入 借:应收账款-A公司 42415.20 贷:主营业务收入 38913.03 贷:应交税费-应交增值税(销项税额3502.17 请问,先按协议直接从应收款项扣除8万元违约金后,我司6月给A公司开具了发票,金额为132232.6元,请问开具的发票和直接扣除的违约金怎么做分录?
老师 公司委托担保公司向银行借了80万,担保费8000,请问对公打款时应该备注什么?担保费专票可以抵扣进项吗?
老师请问为什么系统会自动核定为一般纳税人了
老师好,想问一下,员工是23.05月进入公司至26.06辞退,象这种公司要补几个月工资给员工呀
老师,麻烦咨询一下就是员工挂靠公司,社保清退5万,单位3万,个人2万,该怎么处理
你好老师 个体户经营超市磨刀剃头磨刀费用会计分录怎么做
注册会计师2021年第一年通过了经济法 2022年通过税法一门。 2026年第六年。经济法成绩作废。 所以26年需要考战略,经济法,会计和财管。 这几门课都以前到现在累积听过3次课左右,也做过一些题目。 中级26年还需要考会计和经济法。 25年学过财管和通过了中级财管。25年会计考了53裸考。 会计还是24年之前听的,所以财管记忆犹新点。 所以。注册会计师要不要先放弃哪门?
现在已经是7月了,而且之前也申报或税,出过报表了
那个300相当于多计提了社保费,可以之后少计提300社保费吗?还是必须更正
同学您好,有错必改的
怎么更正凭证呢?
这种记账凭证没有错,但是明细账错了,又出过报表了,应怎么更正
更正明细账,总账,更正报表这流程下来
如果是凭证错误,是要更正凭证吗?
是的没错,凭证错误,是要更正凭证的
凭证是借:管理费用-工资:3000 社保600 贷:应付职工薪酬-工资2700 社保900
应付职工薪酬下面的名字金额写错了,这种怎么更正
凭证没有多计提社保费,只是把应付职工薪酬明细金额分错了
划线更正写正确的
老师支付工资时,由于工资表只保留一位小数,导致少收个人社保0.02元,这多支付出去的0.02计入哪个科目
多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
好的,谢谢啦
不客气,有空给五星好评:,