您好,需要申报;等以后复业继续抵扣。

老师,你好!我们是医药批发公司,现在公司马上要歇业了,我想问一下歇业后不再发生业务了还要不要申报纳税呢?我们剩余有250多万的进项发票没有抵扣该怎么处理?
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,是2022年1月才转成一般纳税人的,我们基本上没有进项票,后期进项票应该也是不多,税务局现在让我们申请写加计抵减的报告,老师这种政策我们公司应不应该申请,这个对企业发展有没有什么影响呢
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
您好,老师,我咨询个问题,我是劳务公司,然后我们有个配套的建筑公司,我这边就是给建筑公司开劳务费发票的,然后今年我们有一个合同是已经完工了,今年需要全部确认收入,但是我劳务公司的人工今年只做了70%,还有30%没有做进来,现在是真的做不进来,我想着要不然就预提一次工资,直接借方进项目成本,贷方就是挂一个人,那我这个业务怎么处理呢,我做了这个业务,我这个月是不是得缴纳工会经费呢,还需要结转成本呢,那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢,假如说后面就发生80万的人工费,那剩下的20万怎么办,
老师好,由于我们存在虚开发票的情况,税局查到后,整了两百多万的进项税转出,管理员就让我们去领那个 税务通知回去,我们问需要怎么处理,管理员就说把事情告诉你老板,他也没说怎么处理,开给我们进项发票的公司,我们都联系不上,现在不知道办,请老师指条方向 老师,之前问题老师了,有满意的回复了,现在想加问一下, 到现在我老板还没处理得,那我很纠结,今天需要申报增值税吗?我是等处理好再申报,还是,今天就报,一直不扣款呢?
您好老师 面试基金方面的会计主要注意哪些问题
老师,我们是内账,现在要上新系统,然后那个模具的话,我们大概有1万副,这些购入年份,原值可能都不清楚,erp老师是建议我们把这些放到系统里面给他当流水账管理起来,不认定资产,这样可以
老师我们公司是房屋租赁个体户核定征收需要报房产税吗?
老师您好,想咨询一笔对外付汇代扣代缴的问题。我们公司4 月 27 日已经实际银行付汇,但税务系统里代扣代缴税种认定是今天才自动核定通过的,之前一直没法进入申报操作。这笔业务属于按次申报,不是季度申报。我现在想确认两件事: 付款日是 4 月 27 日,但税种认定开通太晚,导致没能在 7 天内按时申报,这种情况我们正常按实际付款日期 4 月所属期申报可以吗? 因为是系统税种核定滞后造成的逾期,申报后是否可以申请免滞纳金、免处罚?
老师,像这种绿化工程合同申报印花税是按照建设工程合同呢还是按承揽合同?申报印花税呢。
老师您好,做代账公司外勤 ,我作为经办人 ,后期有没有风险呢
老师,航空运输电子客票行程单怎么做分录。票价440.37元,原油附加费18.35,税额41.28,民航发展基金50,合计金额:550
老师,26年2月注册的公司,今年不用做工商年报吧
辅材+劳务能否开工程服务
下午好,老师想请教一个问题,就是我们公司这边有小部分产品做出口金额也不大,然后我们也开具了出口发票,其他的单证资料不齐全,公司不想申请退税,然后这个出口发票开具的的税率是免税的,还是按国内税率13%开具呀,如何申报增值税,公司是外贸企业:免退税类型的。
老板说现在先歇业,以后应该不会复业了,这进项发票怎么办
您好,那就要清算注销,进项转出进成本;如符合条件申请先增值税留抵退税后清算注销。。
我们公司不符合留抵退税,进项转出进成本怎么一个转出法?如何操作?
您好,会计分录: 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值是(进项税额)
这样子操作了是不是这250多万的进项税额就进了成本,没办法把这250多万变回现金了对吗?
你好,对的,除非卖了抵扣250万进项。