你好,这个存货对外销售之后,计提消费税 借:税金及附加 , 贷:应交税费—消费税

老师委托加工物资收回后直接出售的消费税计委托加工物资成本,收回后继续加工的,借应交税费,应交消费税的借方,那继续加工完之后消费税计这个产品的成本吗?
老师,实务综合题中对于委托加工收回后继续生产应税消费品和委托加工后直接出售的委托加工物资在后续出售时应纳消费税额到底怎么抵减 这两种情况在销售时做 借:税金及附加 贷:应交税费——应交消费税 这笔分录时的金额又有什么区别呢?
消费税,委托加工存货收回以后继续加工应税消费品,消费税记入应交税费——应交消费税,然后呢?存货完工以后呢,这个消费税后期分录怎么记
有老师可以帮忙解释一下,为什么收回委托加工物资后用于继续加工应税消费品的,付给受托方的消费税,委托方要记入应交税费而不是成本?
老师,委托加工应税消费品收回后继续加工消费税分录如何做呢?委托加工环节的受托方代扣代缴了
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。