下个月结转费用,冲预付即可
老师您好 我想问一下2019年我没有收到发票暂估入库并且结转成本了 但是到2020年我一直都没有收到这些发票 并且跟对方已经确认他不给我开发票了 现在这个账务该怎么处理呢 我
老师,我想问一下,供应商已经发货,我们已经收到货物,但是没有收到发票,怎么账务处理? 但是这批货物我们需要进行销售并且开具发票,怎么账务处理? 没有收到几项发票销售后可以结转成本么?
老师您好,已收到进项发票账面并已确认,但是没有结转费用,不含税金额还挂在预付账款上,并且已经结账,这种要怎么处理?
6月收到费用报销发票,并结转进项税,但是没有结转费用,不含税金额部分还挂在预付账款上,能否次月结转预付款到费用里?这个是否影响报企业所得税?十分紧急,希望能有好心人回复,万分感谢!!!
老师,您好!12月份收到6月9月的发票,并且没有付款,有些付了一部分款,以前会计已经把这些发票的进项认证抵扣了,我现在收到这个发票要怎么处理呢?如果上账,账务处理怎么做?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
但是利润表就无法体现到该笔费用的归属期,还有这会影响到报税吗
这种属于跨月确认费用,不知道会不会影响
是的会影响利润表,但这种影响不大。没什么关系
费用金额20万左右
本来这笔费用应该在6月收到发票确认,但是没确认,挂在预付上,现在只能在7月份确认为费用了
是的,只能7月确认,整年还是不受影响的
这家公司是去年12月份成立的,这个月未分配利润有数,会影响我报企业所得税吗
不会影响报企业所得税