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王老师像这样的收到销售折让只有金额怎么写分录,购买方收到的红字销售折让

2022-07-10 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-10 13:26

你好,麻烦你发一下图片的呢

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快账用户7863 追问 2022-07-10 13:51

忘记了不好意思

忘记了不好意思
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齐红老师 解答 2022-07-10 13:53

你好,将前期购入的分录做红字 或者是 按折扣后的价值做存货成本,按折扣后税金记“应交税费”,按折扣后的合计金额记入应付账款科目 借:库存商品(或原材料) 折扣后金额 应交税费-应交增值税(进项税金) 贷:应付账款

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快账用户7863 追问 2022-07-10 14:49

我可以直接把库存商品换成主营业务成本吗,销售折让只是一个总的金额,没有分摊到具体的产品上去

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齐红老师 解答 2022-07-10 15:01

那你之前入库分录是怎么做的呢,要能够对的上

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快账用户7863 追问 2022-07-10 15:11

之前不是我做的,关键这个折让怎么分摊到具体的产品上去,像这个折让最终是结转到哪里去了

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齐红老师 解答 2022-07-10 15:59

那这个你需要确认一下,如果你这边有库存商品模块的话,这样直接把账冲了,库存商品模块里面进销存也是不平的呢

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快账用户7863 追问 2022-07-10 16:08

库存商品是平的,没有余额

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齐红老师 解答 2022-07-10 17:33

那你可以这样操作,冲主营业务成本,因为你之前已经结转了

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你好,麻烦你发一下图片的呢
2022-07-10
借银行存款或应收账款 贷主营业务成本 进项税额转出
2021-07-03
你之前蓝字你做啥分录现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出
2019-07-05
你好!借应付账款 贷:原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-07-21
同学你好!这个的话 借:预付账款     贷:库存商品            应交税费-应交增值税-进项税额转出
2020-11-06
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