借应付账款或者是预付账款,贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出,如果这个产品已经销售出去了,结转到主营业务成本。

王老师像这样的收到销售折让只有金额怎么写分录,购买方收到的红字销售折让
老师,销售折让红字发票怎么入账(销售方把这个折让的钱充到我们采购材料的账户,可以用于采购)
老师:进项收到这个销售折让的红字发票怎么入账
我给我的客户销售折让,是销售折让!我应该开具红字负数发票,我的会计处理是借应收账款(红字负数)贷主营收入(红字负数)销项税额(红字负数),请问这个理解和账务处理,有无错误?
我给我的客户销售折让,我要按照折让的部分给客户开具红字负数发票。假设这个发票只是普通发票,那么客户收到红字负数发票,他是怎么进行账务处理的?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
但是这个不是退货的发票
你好,产品销售出去了吗?没有说让你修改数量,降低你的产品单价。
销售出去了,对应的是哪个产品也不知道
借应付账款, 借主营业务成本负数, 贷应交税费、应交增值税进项转出。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。