建筑公司,他本身就是根据你的履约进度,每一个月确认收入。那你这里即便没有开票,你也是按照你的完工进度,要分期确认收入。借应收账款贷主营业务收入等等,同时借应付职工薪酬贷银行。

我们建筑劳务公司,我们单位工地上的工人工资都是施工单位代发的我们自己申报个税,但是我们开票的金额是含这一部分,这一部分抵扣工程款,对方是银行代发的,我们入账向对方要什么原始凭证?
老师,我们建筑劳务公司,每个月施工单位代发一部分工资,可能几个月再给对方开票(一般开票金额大于代发工资),这样对方每个月代发工资时我们如何要入账?
我们是建筑公司,挂靠甲方的。现甲方代发农民工工资600万,然后我们公司开具3个点的劳务票给甲方,农民工工资个税申报由我们公司申报,因每个工人工资金额较大,一部分个税申报,另一部分工资可以让工人到税务局代开发票作为成本吗
我们是建筑公司,挂靠甲方的。现甲方代发农民工工资600万,然后我们公司开具3个点的劳务票给甲方,农民工工资个税申报由我们公司申报,因每个工人工资金额较大,一部分去作为工资个税申报,另一部分可以让工人到税务局代开发票吗
老师 请问我公司是建筑劳务企业,纯劳务,一般纳税人,农民工工资每月由甲方代发,我们该如何给甲方开票,税率可以开3%呢,由甲方代发的工资我们需要开票吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
我们是按开票确认的收入,那这样开票的金额不一定和确认收入的金额一致了
Na你就直接借应付职工薪酬贷,银行存款,你就没办法体现在你的因素里面。
就是你就没办法确认甲方欠了你多少钱,如果说你这样的。
是的尼老师
借,应付职工薪酬 贷,银行存款 你自己另外记录一下欠了你多少钱