选择不抵扣勾选的

有些专票不符合走账条件,比如是老板给自己家里买的东西,但还开了公司名头专票,可以在发票认证的网站里一直挂着不勾选认证抵扣吗,还是选不勾选抵扣比较好
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师,晚上好呀,请教一个问题:公司在8月转为一般纳税人,转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票,发票认证平台有这张发票,我们要进行不抵扣认证勾选吗?还是留着不管呢?(做账直接价税合计入账的)
老师,请教您一下,公司中秋节购买的月饼,用于发放给员工,开的专票,是不能抵扣的。这个专票,怎么处理比较好呢?1,是先在发票平台勾选认证,然后在税务申报表里填进项转出。做账就直接进管理费。2,是直接在发票勾选平台里,选择勾选不认证抵扣。税务申报表里不用填进项转出,做账也是管里费用。
社保缴费基数调整补缴,2025年税务推送补缴2024年的,汇算清缴时这部分是并入25年的数据申报还是怎么操作
我公司是物流公司,卖了一辆车,收款后,有关车辆的会计分录如何做?
请问本月应发职工薪酬应该如何取数?
老师,请问卖水泥砂石料的建筑工程类的企业,年底S局让补交增值税,交税之类怎样做账务处理呢?谢谢!
老师,我们申报的个税有个人提出异议,如果我们去更正,更正完还需要让他去撤销吗?
2024年我们公司是科技型小企业,申报24年汇算清缴时填了研发加计扣除,被税局查到了,不让研发加计扣除,说是假研发,实际也是假研发,所以补了税,25年我们公司通过了高新技术企业认证,25年汇算清缴不知道要不要填研发加计扣除?我24年填了税局又不让填,所以搞的不知道要不要填了。填了加计扣除表,又怕经不起查,不填税务系统会预警
请问老师,夏季公司订购瓶装水,发放给上门的客户,可以要求销售方开具专票不?进项税怎么处理
老师请问,房开公司收到商铺租金及押金,但未开具发票,怎么做会计分录
老师好:去年因估价入账,票今年才来,成本多走了5000多元,今年怎么入账。
老师您好,请问公司临时用人1-5个月之后可能没活干,这些人又不能干活,等到公司有活的时候又把他们叫回来,请问这样怎么做?是做工资吗?