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老师,您好!疫情减免6月份收到房东(国企)开的红字专用发票30000(进项已抵扣),蓝字专用发票27000。如何处理

2022-07-11 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-11 18:07

您好,请问您是哪一方?

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您好,请问您是哪一方?
2022-07-11
你好,需要的需要做进项转出的,只要你开了红字信息表就要转出。
2022-01-04
您好,可以撤销。使用升级版税控器的纳税人如果申请的红字增值税专用发票信息表有误,应按以下情况分别处理:填错的红字增值税专用发票信息表未上传的,可直接在开票系统中作废,无需到大厅处理;填错的红字增值税专用发票信息表已上传成功的,应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》(加盖公章)、情况说明(加盖公章)及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。您先试着操作,如果不清楚可以直接咨询当地税务局。去大厅办理。
2023-05-10
同学,你好 你们是销售方,你们开具了红字发票吗?
2023-03-01
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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