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认证后收到的负数发票怎么做账,怎么做会计分录呢

2022-07-11 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-11 23:15

红冲以前的错误科目凭证

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快账用户1090 追问 2022-07-11 23:25

冲红后怎么做进项税额转出的分录呢

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齐红老师 解答 2022-07-11 23:45

借:原材料等贷: 应交税费应交增值税进项税额转出

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红冲以前的错误科目凭证
2022-07-11
同学你好 收到时 借,原材料等 借,应交税费一一应增一待认证进项 贷,银行存款等 月末认证 借,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一待认证进项
2021-06-09
你好, 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额),  贷:应付账款等科目
2020-11-27
您好 小规模,不能抵扣,你可以当普通发票入账
2021-01-14
您好, 1、您不认证,那这个进项您的不做就可以了; 2、认证了,您要做进项。
2020-11-05
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