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认证后收到的负数发票怎么做账,怎么做会计分录呢

2022-07-11 23:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-11 23:15

红冲以前的错误科目凭证

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快账用户1090 追问 2022-07-11 23:25

冲红后怎么做进项税额转出的分录呢

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齐红老师 解答 2022-07-11 23:45

借:原材料等贷: 应交税费应交增值税进项税额转出

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红冲以前的错误科目凭证
2022-07-11
那个不需要处理的。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-12-09
如果没收到发票,先记一笔借方:财务费用增加;贷方:银行存款减少。等收到发票再调整账目,补记进项税额。
2024-09-02
你好 ; 到时做账 借合同负债 贷主营业务收入; 应交税费应交增值税。  借主营业务成本贷工程施工    
2022-03-23
您好, 把上期的会计分录做负数分录就可以
2024-08-20
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