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老师,收到跨越已经认证抵扣负数发票,负数发票也是专票,怎么做账

2022-08-04 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-04 11:37

同学您好,一般是红字原来的,用负数就可以的

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快账用户4787 追问 2022-08-04 11:40

主要是摘要怎么写

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齐红老师 解答 2022-08-04 11:54

同学您好,红票冲回****业务

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相关问题讨论
同学您好,一般是红字原来的,用负数就可以的
2022-08-04
同学你好,首先收到了红冲发票,肯定要做账的,现在做账就要看对应的蓝字发票是否已经抵扣进项,若是的话做进项转出
2024-01-04
你好,负数发票不需要认证抵扣
2020-08-24
您好同学稍等一下,我打开报表看一下不需要认证,
2021-10-08
导入红字信息单,开具红字发票
2023-04-10
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