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每个月的水电费先预估,大概6800元,下个月出账单实际支付6500元,这个会计分录应该怎么做呢

2022-07-12 12:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 12:47

你好,红冲就可以的,红冲之前带骨的借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用贷其他应付款。

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快账用户5738 追问 2022-07-12 12:49

再问一下老师,预估的时候怎么做会计分录呢

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齐红老师 解答 2022-07-12 12:50

借管理费用贷、其他应付款。

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相关问题讨论
你好,红冲就可以的,红冲之前带骨的借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的,借管理费用贷其他应付款。
2022-07-12
同学好 以前没有预付账款怎么会有40000余额呢?
2021-09-26
您好,对的。附电费发票单据。
2022-01-04
您好,没发票每月可以暂估费用,收到发票先红字冲回暂估,再计提
2022-07-05
同学 做预付账款,实际开票进来再冲这个科目。
2022-05-26
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