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我单位员工因工伤住院,因单位暂没交今年工伤保险,该员工向单位借款4000元住院治疗,后出院退还1800元现金,医疗费用2200元,这怎么写分录

2022-07-12 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 13:10

借其他应收款贷银行存款4000 医疗费2200,你们单位给他承担吗?如果是的话,借管理费用福利费贷,应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷其他应收款2200 借库存现金贷其他应收款1800

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快账用户2662 追问 2022-07-12 13:30

应该是要过段时间单位把工伤保险交清了,这个2200元是工伤保险公司那边付,但现在我单位是先垫付了,不晓得这2200元药费怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-07-12 13:31

那只需要做第一个和最后一个分录就可以的,其他应收款挂着200以后保险公司给你买了之后借银行存款贷其他应收款。

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快账用户2662 追问 2022-07-12 13:56

可不可以直接写:借 应付职工薪酬/福利费 2200 库存现金1800;贷其他应收款4000元,

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齐红老师 解答 2022-07-12 13:57

可以的可以这么做的。

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借其他应收款贷银行存款4000 医疗费2200,你们单位给他承担吗?如果是的话,借管理费用福利费贷,应付职工薪酬福利费借应付职工薪酬福利费贷其他应收款2200 借库存现金贷其他应收款1800
2022-07-12
你好 借款 借:其他应收款 贷:库存现金 收到保险公司 借:银行存款 贷:其他应付款 支付员工 借:其他应付款 管理费用-保险 贷:其他应收款 银行存款
2020-11-04
1、 借:固定资产 10.03 贷:零余额账户用款额度 10.03 借:事业支出 10.03 贷:资金结存-零余额账户用款额度 10.03 2、 借:固定资产 25000 贷:在建工程 25000 3、 借:固定资产 100 贷:长期应付款90 银行存款 10 借:事业支出 10 贷:资金结存-货币资金 10 4、 借:在建工程 600 固定资产累计折旧 2400 贷:固定资产 3000 5、 借:固定资产 1000 贷:在建工程 1000 6、 借:业务活动费用 0.8 单位管理费用 0.2 贷:库存物品 1
2022-07-01
同学你好 问题不完整
2023-04-20
这类题目它是没有完全固定标准的答案,就给你一些思路,你参考一下。首先,你这里涉及到的职业道德就是坚持准则,客观公正。因为坚持准则,客观公正,就要求你按照实际情况去反映财务报表,就不能去篡改财务。
2022-04-12
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