同学你好 甲公司全年实发工资薪为20026.15——这个金额是多少呢?
二、计算题(20) 1.甲公司2020年度按企业会计准则计算的税前会计利润为19800000元,所得税税率为25%。甲公司全年实发工资、薪金为2000000元,职工福利费300000元,工会经费50000元,职工教育经费100000元;经查,甲公司当年营业外支出中有120000元为税收滞纳罚金。假定甲公司全年无其他纳税调整因素,计算甲企业当年应纳税所得额及应交纳的所得税?(分步计算,列示计算步骤)
甲公司2020年度按企业会计准则计算的利润总额(税前会计利润)为1980000元,所得税税率为25%。甲公司全年实发工资薪为20026.15职工福利费300000元,工会经费50000元,职工教育经费100000元,经查,甲公司当年营业外支出中有120000元为税收纳金,假定全年无其他纳税调整因素,计算当期应交所得税额。
[问答题]甲公司2020年度按企业会计准则计算的利洞启额(税前会计利润)为19800000元,所得税税率为254。甲公司全年实发工资、薪金为2000000元,职工福利费300000元,工会经费50000元,职工教育经费100000元。经查,甲公司当年营业外支出中有120000元为税收滞纳金。假定全年无其他纳税调整因素,计算当期应交所得税额。
甲公司2018年度利润总额(税前会计利润)为19800000元,所得税税率为25%,甲公司全年实发工资,薪金为2000000元,职工福利费300000元,公会经费50000元,职工教育经费210000元,经查,甲公司当年营业外支出中有120000元为税收滞纳罚金,假定甲公司全年无其他纳税调整因素。综合分析题,要求,计算该企业本年度的应纳税所得额及当期应交的所得税额。谢谢老师
甲公司2018年度利润总额(税前会计利润)为19800000元,所得税税率为25%,甲公司全年实发工资薪金为200000元,职工福利费300000元,公会经费50000元,职工教育经费210000元,经查,甲公司当年营业外支出中有120000元为税收滞纳罚金,假定甲公司全年无其他纳税调整因素。要求:计算该企业本年度的应纳税所得额及当期应交的所得税额。老师能不能写的详细点具体点要不看不懂啊福利费是300000
老师资产负债表怎么重分类呢?
请问务务费发票金额报个税还是按发票金额劳务费金额27671.29元税额276.71元,个税计算4641.11?按什么
老师好,公司购入月饼可以直接做到管理费用里吗
老师,我们是充电公司,付给国网的电费做的借:预付账款 贷:银行存款,开具发票后做借:主营业务成本 贷:预付账款。国网有积分返现充抵我们的预付账款,但发票按实际发生开具的。之前做了上面一笔,现在才发现国网预付账款余额大于我们公司,本年度怎么调账,以前年度怎么调账
请教,我们购买车辆,合同约定是包含了车辆价格,所有税费,保险费,上牌费等,交钥匙价的。发票是按合同金额全额开票的,那么这个车辆完税证明是以谁的名义交的呢?我这边查不到完税证明,但是对方给了完税证明的资料。
老师,去年发票红冲,这个月再重新开票,需要提额申请,我应该先红冲再提额开票,还是先提额,再红冲,再开票
老师资产负债表可以修改吗?
关于用于出口退税的进项发票,收到发票,过几个月再退税勾选,计提出口退税款,这几个整个分录是什么
董孝彬老师 问一下,还有一个这种情况,我们老板说的让我调一下库存,那个库存有一些苗木,说的实际没有了,这个苗木数量和品种都没有了。让我在电脑库存里删除去掉,然后把这个数量和金额替换成其它苗子,别的苗木就是现有的苗木,就这种情况,我怎么操作呀?这不是意思张三给按到李四身上了吗?那我怎么办呀老师?
小规模公司共享单车发票品名开信息技术服务费可以吗