同学你好 借固定资产 贷银行存款 这样就可以了

老师:非房企业的一般纳税人,4月购买固定资产110万(2间房产),产生进项税, 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款 这个进项税在月末需要结转吗?缴纳的契税,印花税怎么做分录? 5月份销售了1间房产,分录怎么做?
4月份支付购买固定资产洒水车费用,4月对方开了发票,5月份的进项抵扣,4月做分录借固定资产财务费用贷银行存款,现在5月份怎么写分录
老师,3月份购买一台设备46000,做了固定资产,应交税金,进项,贷,银行存款,4月想做一次性费用,怎么做分录
老师,请问我公司四月份购入灶具和吸油烟机,做固定资产了,进项税额已抵扣勾选,5月份发现抵扣错误,要进项税额转出,怎么做分录,需要把4月的固定资产分录冲回吗?具体怎么做分录
老师,公司3月份买了一张车,当月入账,借:固定资产30万,银行存款30万,对方4月份开具发票,5月份会计才收到发票入账,才进行抵扣,现在收到这张发票进项税怎么入账啊???
老师,内帐,供应商欠款打折后付款,比如欠5千元,打了8折,只付4千元就清帐了,剩下不用付的怎么出数平帐
老师,我们采购的a公司材料,然后销售给了b公司,当收到a公司开的发票的时候,我这个成本应该入到哪里?
老师好,想问下,软件产品想要即征即退,那签合同的时候,要怎么签? 1.硬件(含……V1.0) 2.不含税金额也写上是吗 税额要写上吗
如果之前暂估入库20万,后期确定只能进18万票,那就要冲主营业务成本-2万,贷:库存商品-2万,是这样的吗?
已办完外经证,还需要报验吗?没查到外经证的号码
11月份抵扣的进项发票,因开票有误导致12月要冲红重开,进项是哪个月转出?
老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
我5月份要抵扣进项的嘛
同学你好 对的 这个要抵扣的
所以问你5月份怎么做账
同学你好 借固定资产 借进项 贷银行存款 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税