你好,先计提坏账准备后再转销坏账
老师之前挂应收的,收不回来,直接做借:营业外支出,贷应收账款,就可以了不用先计提坏账准备吧
公司在商场做柜台,交了2万压金,现在不干了,只给1万,那1万不给了,怎么做分录,是直接借营业外支出,贷其他应收款,还是要先计提坏账准备,再核销坏账,怎么做分录
应收账款没有计提坏账准备,核销时直接记营业外支出了,现在又收回一部分,如何账务处理?
老师,企业一般需要计提坏账准备嘛?应收账款收不回来是直接计提到营业外支出嘛?
老师好,其他应收款收不回来是做坏账处理还是转到营业外支出
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
需要什么附件作为依据呢
需要一个其他应收款收不回来的说明
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦
老师,我们公司实行的是小企业会计准则,利润表里没有资产减值损失科目,这种情况计提到哪个科目呢,是直接走营业外支出吗
可以直接走营业外支出
好的呢,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦