你好; 计提 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资 ; 到时发工资才扣除个人部分 公积金金额的
老师,公司有跟员工买社保,公积金,请问计提工资和发放工资时,如何做会计分录。
购买公积金,员工全额承担费用,,的计提、工资发放、缴纳公积金的分录
有给员工购买公积金,那计提工资怎么做分录显示呢?
公司给员工买公积金,怎么做计提、发放和扣缴工资、社保、个税、公积金的一整套分录
老师给员工缴纳的社保和住房公积金怎么做会计分录,怎么计提呢
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
扣缴公积金那部分有什么科目?
你好; 借应付职工薪酬- 工资 贷其他应收款- 个人公积金 ; 银行存款
可以清晰一点分录吗?这样看那其他应收款不是不平了
你好; 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——社保 其他应收款-个人社保 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
那公积金不在申报个税的公司买有问题的吗?做账又有什么不一样?
刚刚分录那里公积金是显示在哪个科目上面的呢?
你好 ; 会有风险的; 除非 一个员工 同时就职两个公司; 可以选择 一个公司买 公积金或者 买社保 ; 个税就得分别报的
好的,那老师刚刚的分录里面还是没有显示出来公积金的部分要怎么做账呢
你好; 你就参考我上面发的; 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2、计提公积金:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——公积金 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬——公积金 其他应收款-个人公积金 贷:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款