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我们A公司被另一家公司B百分之五十一控股,B公司给我们打员工工资之类的成本每个月十九万左右,B公司让我们给他每月打款开发票,如果百分之六的税率我们需要一个月负担一万多增值税,想问有什么办法能降低要交的税款吗

2022-07-12 18:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 18:28

你好;    你们这个是什么开票的业务    ; 一般纳税人没有进项税抵扣吗   

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快账用户5137 追问 2022-07-12 18:30

视频制作业务,进项因为公司没有什么业务进项只有几百元。

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齐红老师 解答 2022-07-12 18:31

 你好;    没有抵扣; 那你只能全额缴纳的; 一般纳税人只能用进项税抵扣或者 是你行业有优惠政策才行的 

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快账用户5137 追问 2022-07-12 18:31

没有什么办法可以降低下缴纳税额吗

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齐红老师 解答 2022-07-12 18:32

 你好; 其他没有合理的办法的  

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同学你好 这个没有办法哦
2022-07-12
你好;    你们这个是什么开票的业务    ; 一般纳税人没有进项税抵扣吗   
2022-07-12
你好 ;    对方如果是人力资源公司代发的话。 是的 就是*号开给你们的 ; 
2021-10-19
给 B 打款 30 万:借:预付账款 - B 公司 30 万,贷:银行存款 30 万 给 C 打款 200 万:借:预付账款 - C 公司 200 万,贷:银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万(内账可备注关联,不单独做分录,或备查) B 给 D 打款 45 万(同理,备查) B 开 20 万票:借:成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项(按税率算),贷:预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票:借:成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项,贷:预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票(内账无需体现,因与你司无关) 确认实际成本 54 万(补差额 24 万):借:成本 24 万,贷:预付账款 - B 公司(或 C 公司,按实际对应)24 万(未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转) 计算应交增值税:销项税 -(已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分),借:应交税费 - 应交增值税,贷:银行存款
2025-07-07
你好,这个不用开票,就是公司的代付往来,出个往来代付单直接转就可以了
2024-06-25
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