同学你好,一直这样操作下去,也是可以的,后期再开发票就没有成本了,就不做成本处理了。

单位有十三个点发票和九个点的发票,如果成本不分开核算会怎么样?就直接走主营业务成本
单位去年销售发票就开了一部分,客户没付钱就没开全,现在跨年又要开发票,我怎么处理,现在开发票,对应的主营业务成本怎么处理,上个会计供应商百分之八十都没有开发票来,她也没有暂估,也没有做未开票申报,我现在要怎么处理才不会影响我?是工业企业,会计做账直接做主营业务成本材料、机械、燃料,没有生产成本科目?
有的单位会计来什么材料都直接走主营业务成本,对应销售发票有没有开全,后期再开发票就没有成本了,那怎么处理?
以前的会计来发票就走主营业务成本,导致亏损,现在我要销售了,没有成本发票,她全部出完了,来多少直接出,我现在怎么办?
上一个会计进来的发票全部走主营业务成本,现在销售的时候没有库存结转不了主营业务成本怎么办?
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
那会不会下风险?
同学你好,如果保持一贯性,没有什么风险的。
一贯不了,就是成本都出去了,销售还有好多没开
同学你好,后续就不做成本了,再后续有材料等进项,再全部入成本,也算一贯性的。