同学你好 提问一次就可以了

飘润洗涤用品批发公司采用数量进价金额核算,购进沐浴液100箱,每箱200元,货款2万元,增值税2600元,运费1000元,增值税90元,采用托收承付结算方式,财会部门收到开户银行转来的托收凭证,专用发票,运费凭证,审核无误后当即承付货款,仓储部门已将商品验收入库。要求:1.按照进货费用直接计入商品采购成本的方法进行账务处理。2.会计期末,假设“库存商品——日用品类”账户期初余额为500000元,本月增加600000元,期末余额为450000元,“进货费用——日用品类”账户期初余额为8000元,本月增加14000元。按照进货费用先在“进货费用”账户中归集的方法进行账务处理。3.按照进货费用直接计入当期损益进行账务处理。
飘润洗涤用品批发公司采用数量进价金额核算,购进沐浴液100箱,每箱200元,货款2万元,增值税2600元,运费1000元,增值税90元,采用托收承付结算方式,财会部门收到开户银行转来的托收凭证,专用发票,运费凭证,审核无误后当即承付货款,仓储部门已将商品验收入库。要求:1.按照进货费用直接计入商品采购成本的方法进行账务处理。2.会计期末,假设“库存商品——日用品类”账户期初余额为500000元,本月增加600000元,期末余额为450000元,“进货费用——日用品类”账户期初余额为8000元,本月增加14000元。按照进货费用先在“进货费用”账户中归集的方法进行账务处理。3.按照进货费用直接计入当期损益进行账务处理。7
飘润洗涤用品批发公司采用数量进价金额核算,购进沐浴液100箱,每箱200元,货款2万元,增值税2600元,运费1000元,增值税90元,采用托收承付结算方式,财会部门收到开户银行转来的托收凭证,专用发票,运费凭证,审核无误后当即承付货款,仓储部门已将商品验收入库。要求:1.按照进货费用直接计入商品采购成本的方法进行账务处理。2.会计期末,假设“库存商品——日用品类”账户期初余额为500000元,本月增加600000元,期末余额为450000元,“进货费用——日用品类”账户期初余额为8000元,本月增加14000元。按照进货费用先在“进货费用”账户中归集的方法进行账务处理。3.按照进货费用直接计入当期损益进行账务处理。
飘润洗涤用品批发公司采用数量进价金额核算,购进沐浴液100箱,每箱200元,货款2万元,增值税2600元,运费1000元,增值税90元,采用托收承付结算方式,财会部门收到开户银行转来的托收凭证,专用发票,运费凭证,审核无误后当即承付货款,仓储部门已将商品验收入库。要求:1.按照进货费用直接计入商品采购成本的方法进行账务处理。2.会计期末,假设“库存商品——日用品类”账户期初余额为500000元,本月增加600000元,期末余额为450000元,“进货费用——日用品类”账户期初余额为8000元,本月增加14000元。按照进货费用先在“进货费用”账户中归集的方法进行账务处理。3.按照进货费用直接计入当期损益进行账务处理。
飘润洗涤用品批发公司采用数量进价金额核算,购进沐浴液100箱,每箱200元,货款2万元,增值税2600元,运费1000元,增值税90元,采用托收承付结算方式,财会部门收到开户银行转来的托收凭证,专用发票,运费凭证,审核无误后当即承付货款,仓储部门已将商品验收入库。要求:1.按照进货费用直接计入商品采购成本的方法进行账务处理。2.会计期末,假设“库存商品——日用品类”账户期初余额为500000元,本月增加600000元,期末余额为450000元,“进货费用——日用品类”账户期初余额为8000元,本月增加14000元。按照进货费用先在“进货费用”账户中归集的方法进行账务处理。3.按照进货费用直接计入当期损益进行账务处理。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师这个没有答案啊
第一个是全的 稍等给你安排
好的谢谢老师
稍等一会 安排了已经
老师那个您之前回答的,没有回答全,还有一个小问
同学你好 你在那个问题下面追问
老师那个问题结束了,我追问不了,麻烦您在这回复(´๑•_•๑)
同学你好 一、结转收入时: 借:主营业务收入/其他业务收入/营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用及税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 税金及附加 三、结转本年利润: 借:本年利润 贷:利润分配—未分配利润 如果是亏损时: 借:利润分配—未分配利润 贷本年利润
非常感谢老师(。・ω・。)ノ
同学你好 满意请给五星好评,谢谢