你好,学员,这个可以的
每月采购配件时发票未到,可不可以不暂估应付账款,而直接挂应付账款,待收到发票且支付款时直接下应付账款可以吗?(因为收到发票未必是那个月的全部货款,可能是一部分)
老师,公司买的房子,先预付的货款,后开的发票,现在发票回来了做帐,有一部分钱是需要现在补付,我能不能直接通过预付帐款贷方,挂帐需要补付的款呢?
你好,应付收账款有贷方余额,好多收了款没有开发票的,这些我们要处理吗,能不能一直挂着
先收货款,后开票(可能几个月后),我能直接挂应收账款贷方吗
老师,a公司帮b代收货款并给客户开票,a收款后冲减b应付a的应付账款,b公司借:应收账款贷:主营业务收入销项,商品到后能直接借:库存商品,贷应收账款吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
可以不有预收账款走的吧?
可以不有预收账款走的