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老师。增值税留底抵了欠税怎么做账,需要进项转出吗

2022-07-14 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 12:06

你好,不用做进项转出的,你之前欠款做到了未交增值税里面的吗?

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快账用户9749 追问 2022-07-14 12:08

是的,怎么能显示留底抵之前的增值税和滞纳金

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齐红老师 解答 2022-07-14 12:09

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费未交增值营业外支出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

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快账用户9749 追问 2022-07-14 14:46

老师,我之前没有用转出未交增值税,月底一般都是吧进项和销项转到应交税费_未交增值税的是不是做错了?

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齐红老师 解答 2022-07-14 14:47

你好,对的是的这种不正规。

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快账用户9749 追问 2022-07-14 15:15

老师是这样吗?月末结转 借:应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税_进项税额 借:应交增值税(销项税额) 贷:应交税费_应交增值(转出未交) 如果是留底的话不做账 余额在转出未交增值税借方,如果需要交税就从转出未交增值税转到应交税费_未交增值税?

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齐红老师 解答 2022-07-14 15:17

可以的,可以这么做的。

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你好,不用做进项转出的,你之前欠款做到了未交增值税里面的吗?
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你好,二月份儿你有留底吗?在主表里面有留底这个项目吗?如果没有的话,应该三月份申报。
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留抵欠税 借;应交税费-未交增值税      营业外支出-滞纳金    成本费用科目 不能抵扣的进项 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-08-18
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