同学,你好 没有问题
老师你好,我想问一下,因为我们最近单位收到八张那个银行承兑汇票,然后我这边背书转让了六张,现在还有两张,然后这块儿我想问一下这个是从哪打回单?这个如果要进银行的账,这块是怎么操作的?
老师,您好,我用金蝶做账,我们单位有两个银行账户,两个账户之间拨款,我按照每家银行的回单做账,这个拨款的款项会做两次,在系统进行统计时,这个款项就会重复,这个该如何记账
老师,请问对方单位给我们一张银行汇票,这个银行汇票是在我们自己的开户行兑付,还是在对方单位开户行兑付???
老师我们两个单位,一个单位银行付的工资在另一个单位申报的个税搞错了,已交款,有问题吗
老师,您好,我想问下,我单位的进项票是农行,但是我单位对外付款的是另一个银行,这个有没有问题,这两个银行都在使用
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
老师,如果我是销售方,开具发票的银行和回款银行不一致有没有问题
同学,你好 没有关系