你好; 你这个成本虚做的吗 ? 有合理发票吗

怎么冲销这个预提分录,冲销的分录怎么做:上年12月份以前的会计做了一个预提成本,借:主营业务成本 50万 贷:其他应付款-预计负债 50万
我去年预提的成本,汇算清缴已经调增,借:主营业务成本,贷:其他应付款-预提成本,今天需要冲红分录吗
老师,我去年暂估32万成本,今年红冲,我这个分录对么,借其他应付款,32万,贷利润分配,是正数,去年的是借主营业务成本,贷其他应付款32万
如果需要预提成本: 借:主营业务成本 贷:其他应付款 老师,这个分录怎么理解
老师好,预提成本费用的分录是,借:主营业务成本贷:其他应付款—预提费用等收到发票时,借:其他应付款,贷:现金银行,对吗
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
虚的,没有合理发票
你好; 红冲即可; 你什么准则的; 如果小企业会计准则; 做 ;借其他应付款贷利润分配-未分配利润
摘要写什么,
你好;摘要写 红冲某年某业务凭证
房租宿舍属于福利费吗
你好; 这个是给员工住宿的 是计入福利费的