是的,分录是正确的
我的原分录是这样的: 收到发票时: 借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底时按年分摊到每月计提 借:主营业务成本 贷:其他应付款 支付时: 借:应付账款 贷:银行存款 但是我去年收到发票时做成了: 借:主营业务成本 应交税金-进项税 贷:应付账款 月底计提: 借:主营业务成本 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款 是不是成本多进了?这是上年的,我现在怎么调整?
上月预提成本借,主营业务成本贷应付预提费用。本月收到发票,冲上月预提,借主营业务成本负数,贷应对账款预提负数,记借主营业务成本贷银行存款,这样处理对不对
老师,你好,4月份预提了成本费用,借主营业务成本—其他,贷其他应付款—预提费用。5月份收回了发票,冲减分录如何写的?谢谢!
老师好,预提成本费用的分录是,借:主营业务成本贷:其他应付款—预提费用等收到发票时,借:其他应付款,贷:现金银行,对吗
老师 印花税是开票和进货数字的总数吗?是不含税价格吧
老师个税经营所得申报记录怎么能查到啊,之前不在这台电脑上申报的,
老师,请问一下2024年3月份支付的代账费,2025年开发票回来可以的不?
老师,营业执照在抖音只能绑定一个账号吗,还是说多个账号都能绑定同一个营业执照啊?
老师好,公司是一般纳税人,买入的二手车卖出后,怎么做会计分录呢
老师,公司10月份开最后一次票就准备注销了,但库存商品里,组成就是些生产成本(人工),实际是以前应做管理费用的人工,准备9月份做账,把这部份调到以前年度损益调整,会有风险吗
你好,请问小规模增值税表中减免税申报表中减税项目1栏期初余额是填销售额还是3%税额?12345栏都需要填什么?
老师您好,我家是小微企业,印花税税率有什么变化吗?采购所料袋用缴纳印花税吗?
老师你好!这个分录是表示本月需要交4139.02的增值税吗?
老师长期待摊费用,是不是必须五年内摊销完?必须平均摊销?