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老师,您好,最近我们公司办理了留抵退税,税务局也把税款退给企业了,后来税务后台发现退的税款中用于免税的进项税,有2000元,让我补缴了2000元,请问老师,这个2000元如何做分录?

2022-07-14 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 16:37

你好,那你申报表重新申报调整了吗

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快账用户1982 追问 2022-07-14 16:38

申报表在收到退的税款后下一个月有调整,但是这个已交增值税2000未调整。

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快账用户1982 追问 2022-07-14 16:46

请问老师到底怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-07-14 16:53

那你先挂个往来 借银行存款 贷其他应付款, 等你申报表调整后,再看往哪里调整做相对应科目

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你好,那你申报表重新申报调整了吗
2022-07-14
稍等我看一下回复,您稍等。
2023-09-01
同学你好 调表不调账就行了
2021-05-25
您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
2023-09-02
你好,学员,直接冲减以前的做账分录
2023-09-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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