你好,你应该进项转出1962的这个金额。
上月开出发票未认证,本月做了红冲,那么在增值税申报表中这个红字的进项税额要填在表二中20行红字专用发票信息表注明的进项税额那栏吗
当期《开具红字增值稅专用发票信息表》开具的需做进项稅额转出的“稅额”1962.74元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的稅额1026.74元。相差金额936.000000元
当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”28519.38元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额28377.14元。相差金额142.240000元开票软件红字发票金额28377.14元,申报20栏自动生成的也是28377.14元。这是什么原因?怎么处理?谢谢。
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
6月有三张票做进项税额转出,2张对方已开红字28761.06填到"红字专用发票信息表注明的进项税额",1张填到"异常凭证转出进项税额"16106.19,税款也补交了,现在报6月增值税比对不通过,说《开具红字增值税专用信息表》开具的需做进项税额转出的"税额"28761.06,《附列资料二》中第20栏"红字专用发票通知单注明的进项税额"的税额0元,相差金额28761.06元,这个该怎么报。
出纳去年12月已结账忘关账,目前今年1月至今都只能结账关不了出纳账,说是不是最后的关账月,但是没有可以选择去年12月肘间的地方
老师,我们单位给员工租房,房东为个人,我们单位承担了应由房东承担的个人所得税和房产税,请问入账时,这个税金计入什么科目呀?是计入房租成本还是营业外支出?
试用期有必要签订试用期合同吗请问,还是转正再签
老师,请问考注会战略,解答题多写会扣分吗?文字大段复制粘贴这样会扣分吗
老师好,请问企业所得税怎么计算
第12题怎么算,思路是什么
小规模增值税按月还是按季计提,计提的分录怎么做
电子发票备注栏账号不对有影响吗对发票
老师,次月红冲的发票可以做到前一个去吗
老师,客人损坏赔偿的,借 营业费用 客损 -200 贷 营业收入 少200,这样可以吗