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老师您好,工程6月有开票额,7月又作废了,这种情况还用印花税申报吗

2022-07-14 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 18:24

你好 首先,跨月是无法作废发票的 其次,签订了建筑合同,需要缴纳印花税 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:25

老师我们是税务代开的专票,6月开的,7月作废了

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:25

你好,跨月无法作废,只能申请红冲的 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:25

其实没有签订合同,我不知道印花税是不是必须要报

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:26

你好,没有签订合同,发生了相应 应税行为(提供了建筑施工服务),是需要缴纳印花税的 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:26

那像这种情况是不是要报印花呢

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:27

那我只报普通发票的金额可以吗

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:27

请仔细看我回复的内容

请仔细看我回复的内容
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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:27

因为专票的作废了

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:28

应该说专票红冲了

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:28

因为现在是申报6月份的税款,6月份的时候发票还是正常的,所以就需要正常申报印花税啊 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:28

老师那我下月还得退是吗

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:30

你好,8月份申报7月份的税款,按正数发票减去负数发票之后的金额申报 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:31

老师我们是小规模,每月都得报印花是吗

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:31

你好,是按月或者按季度申报 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:34

好的,谢谢老师,老师之前我都没报,咋办啊

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:35

你好,需要补做申报 

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:36

老师我在税款所属期选择3月开始到6月,为什么查询无结果

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齐红老师 解答 2022-07-14 18:37

请看你的描述,都没有申报,当然没有结果啊 

请看你的描述,都没有申报,当然没有结果啊 
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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:38

在新增印花税税源采集那显示没有进行税费种认定和印花税核定

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快账用户1707 追问 2022-07-14 18:43

老师我这个税费种认定的印花税征收品目是营业账簿

老师我这个税费种认定的印花税征收品目是营业账簿
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齐红老师 解答 2022-07-14 19:04

你好,没有进行税费种认定,就需要去认定了才可以申报 

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你好 首先,跨月是无法作废发票的 其次,签订了建筑合同,需要缴纳印花税 
2022-07-14
您好 1、开具红字发票时,填写申报表时,填写的是正数销售额抵减红字发票负数销售额后的金额。 2、有未开票收入需要申报时,填写到附表一“未开具发票”项目栏次。 3、作废的情形是不涉及填写申报表的。 4、有进项税额转出的情形,需要填写附表二“进项税额转出”对应的项目栏次。
2020-09-08
可以的,可以申请延期交税
2023-04-12
同学你好,你们公司报,挂靠的公司别报
2024-07-10
你好 你是小规模的话 你们开错了 就7月开红冲发票 这样的话不会罚款
2020-07-09
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