你好 首先,跨月是无法作废发票的 其次,签订了建筑合同,需要缴纳印花税
老师,您好,就是税务专管员打电话说是系统监控到了开了3%的发票,第二季度的已经申报,六月份的没办法作废了,我给七月份的作废了,这种情况不会被处罚吧?
我想咨询一下下,就是我们8月份开增值税发票,第一种情况开了一张红色负数发票,第二种情况7月份有未开票收入,已经缴税了,8月份又开了票,第三种情况,作废了三张票,第四种情况,有进项税额转出,这四种情况,我在申报税时,有什么影响
老师您好,工程6月有开票额,7月又作废了,这种情况还用印花税申报吗
老师,问一下,3月开出去的销项税额,进项忘记开进来了,4月份客户临时有变,又退回来了,发票4月又得作废,这种情况3月申报中可以申请延期申报吗?
老师,你好,有个临时工在公司6月发了5-6月一个月工资,现在申报个税,他说他挂靠了其他公司,其他公司在找他,这种情况还能申报吗?
一般纳税人股权变更交税吗?什么情况可以不用交税
老师请问一下,油卡充值开了2000发票,每次加油的时候加多少一般是从油卡里面扣钱对吧,这个扣的钱也是需要开发票的吧?
老师,我用总公司中标签的合同,但是项目的执行全部由下面分公司做的,发票用分公司开这样可以吗
老师,一个商品成本价30元,卖客户50元,毛利就是50%,想毛利控制到55%,该卖多少钱
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
老师我们是税务代开的专票,6月开的,7月作废了
你好,跨月无法作废,只能申请红冲的
其实没有签订合同,我不知道印花税是不是必须要报
你好,没有签订合同,发生了相应 应税行为(提供了建筑施工服务),是需要缴纳印花税的
那像这种情况是不是要报印花呢
那我只报普通发票的金额可以吗
请仔细看我回复的内容
因为专票的作废了
应该说专票红冲了
因为现在是申报6月份的税款,6月份的时候发票还是正常的,所以就需要正常申报印花税啊
老师那我下月还得退是吗
你好,8月份申报7月份的税款,按正数发票减去负数发票之后的金额申报
老师我们是小规模,每月都得报印花是吗
你好,是按月或者按季度申报
好的,谢谢老师,老师之前我都没报,咋办啊
你好,需要补做申报
老师我在税款所属期选择3月开始到6月,为什么查询无结果
请看你的描述,都没有申报,当然没有结果啊
在新增印花税税源采集那显示没有进行税费种认定和印花税核定
老师我这个税费种认定的印花税征收品目是营业账簿
你好,没有进行税费种认定,就需要去认定了才可以申报