你好 首先,跨月是无法作废发票的 其次,签订了建筑合同,需要缴纳印花税
老师,您好,就是税务专管员打电话说是系统监控到了开了3%的发票,第二季度的已经申报,六月份的没办法作废了,我给七月份的作废了,这种情况不会被处罚吧?
我想咨询一下下,就是我们8月份开增值税发票,第一种情况开了一张红色负数发票,第二种情况7月份有未开票收入,已经缴税了,8月份又开了票,第三种情况,作废了三张票,第四种情况,有进项税额转出,这四种情况,我在申报税时,有什么影响
老师您好,工程6月有开票额,7月又作废了,这种情况还用印花税申报吗
老师,问一下,3月开出去的销项税额,进项忘记开进来了,4月份客户临时有变,又退回来了,发票4月又得作废,这种情况3月申报中可以申请延期申报吗?
老师,你好,有个临时工在公司6月发了5-6月一个月工资,现在申报个税,他说他挂靠了其他公司,其他公司在找他,这种情况还能申报吗?
不是说交易性金融资产的账价是90吗?分录那里为什么写80,公允价值变动的10为什么不在分录中体现出来?我认为分录那里交易性金融资产应该写90。
去年的季度所得税申报表的从业人员数量填错了,今年汇算清缴已结束。还能修改去年的季度所得税申报表吗?
24年的工资申报表填错了,汇算清缴以后还能对24年的工资进行更正吗?
你好老师 个体户经营超市多家超市怎么核算成本 收入
税务师考试有奖学金吗??
退货并红冲发票,先做账红冲发票,在借库存贷主营业成本是吧
老师,请问一下工商年报的时候里面的社保信息比如说养老保险的人数应该是填12月份的人数是吧?主要是前面几个月的人数不一样。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800➗30✖️24
您好,老师,新开的酒店,一般纳税人,如果低值易耗品选择方法是一次性摊销,那像布草,餐具这些低值易耗品是不是一次性就计入费用或成本了,当月费用会不会比较高?还有什么价格的定低值易耗品,什么价格的定周转材料?怎么快速整理不容易记账混乱重复,日常在记账时怎么来界定这两种。 第二个问题是不是只要体现在财务系统,不管是几级科目,只要叫低值易耗品,就一次性摊销进费用或成本?
这个题是不是有问题?答案和这个牛头不对马嘴呀?计提工资还有个税还有其他应收款个人社保公积金……
老师我们是税务代开的专票,6月开的,7月作废了
你好,跨月无法作废,只能申请红冲的
其实没有签订合同,我不知道印花税是不是必须要报
你好,没有签订合同,发生了相应 应税行为(提供了建筑施工服务),是需要缴纳印花税的
那像这种情况是不是要报印花呢
那我只报普通发票的金额可以吗
请仔细看我回复的内容
因为专票的作废了
应该说专票红冲了
因为现在是申报6月份的税款,6月份的时候发票还是正常的,所以就需要正常申报印花税啊
老师那我下月还得退是吗
你好,8月份申报7月份的税款,按正数发票减去负数发票之后的金额申报
老师我们是小规模,每月都得报印花是吗
你好,是按月或者按季度申报
好的,谢谢老师,老师之前我都没报,咋办啊
你好,需要补做申报
老师我在税款所属期选择3月开始到6月,为什么查询无结果
请看你的描述,都没有申报,当然没有结果啊
在新增印花税税源采集那显示没有进行税费种认定和印花税核定
老师我这个税费种认定的印花税征收品目是营业账簿
你好,没有进行税费种认定,就需要去认定了才可以申报