可以的,可以申请延期交税

老师,我们公司在2021年11月申报出口的,请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成,现在还有这种申报期限吗?这是公司的第一笔退税,请问我是不是要在4月15日之前完成才行,否则不能享受退税了,也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了,要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入,然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
老师好,由于我4月份才升为一般纳税人,以为3月份的进项票可以抵扣,结果4月份没开进项票回来,而且开的专票客户在5月份又退回作了红冲,现在弄来4月要交增值税,我该咋处理不交税,可不可以先申报不交税款,等5月份进项回来再用留抵税去抵?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,问一下,3月开出去的销项税额,进项忘记开进来了,4月份客户临时有变,又退回来了,发票4月又得作废,这种情况3月申报中可以申请延期申报吗?
老师,我们4月28是收到一份增值税专票,然后5月份申报增值税的时候正常抵扣了,可是销售方在没有通知我们的情况下把这张票作废了,然后又在5月份重新开了这张票。后来销售方说是在4月30号就将这张票作废了,可是我们5月份正常抵扣了这一部分税费,我问一下这个5月份重新开的这张票能不能入到4月份的账里面?
老师单位给管理层人员报销回家路费 需要给这个员工交个税吗?
小规模纳税人,不开票收入,填出来,增值税免税金额,税务局是按3个点计算的,但我账务处理是按一个点,这有没有问题
老师 就是我们实际购买原材料是从个人哪里买的塑料制品 什么聚丙烯聚乙烯 之类的 但是对方不开发票 我们现在制造业没有原材料发票怎么办?
请问1月付款1万元,2月仓库材料入库,发票是3月开的,1月挂了应付账款借方,3月应付账款贷款,那请问2月的材料入库要怎么处理呢,公司要求账务处理的入库要跟仓库实际入库每月保持一致
老师您好,员工开进来一张抬头是个人姓名的发票,可以拿来报销用嘛
老师:请问企业的工抵房,房产税是一年一报吗
工商年报中社保基数我们有部分人是外包出去交的,这个基数要加上去吗,还是说只需要把单位交的写上去?我在个税申报的时候是把他们的社保写在上面的是吧?
老师您好,我想问一下,企业所得税弥补亏损明细表。我家18年亏损5万, 19年亏4万,20年亏4万,21年盈利1万,22年盈利1万,23年盈利4万,24年盈利4万,25年盈利1万,我们还有2万亏损没弥补, 但是刚才填表。当年可结转以后年度弥补的亏损额。那列填不了数了,我想问一下,我家这种情况,对吗
老师,去固定资产的东西卖了,需要给对方开发票,才能做固定资产清理是吧?
2026年3月6下午开始上班,月休8天,工资4500,那实际给多少钱
申请延期交税后,在4月申报的时候会不会自动扣减下来呢
你好 四月份有留底 然后五月份抵扣。
3月销项税额12万,没有进项税额,申请延期交税,在4月收到进项发票,4月申报中认证抵扣进项,这样可以冲抵延期交税金额吗?
四月份有留底抵扣不了的,你在五月份申报的时候留底抵欠
只有这一种方法了吗?
你好,对的,是的 是这么做
如果3月申请延期交税,4月销项发票又红冲作废了,也就是收入正负相抵为零呢?申请延期交税的金额,还需要缴纳税款吗?
你好,关键是你有留底吗?如果有留底的话才行,如果没有留底的话不行,你得申请退回。
也就是说,我3月开出去的发票金额是100万,申请延期交税金额是12万,4月份红冲掉这100万发票,4月收到的进项发票金额就要大于100万,税额多余12万才能申请退回,是吗
对的,是的,是这么做的
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。