你好,借固定资产贷银行存款,然后次月开始折旧,你想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表就可以的 是今年买来的吗?什么时间的。

请问,如果我公司购入一台20万的设备,然后想一次性计入成本费用,账务怎么处理呢
请问老师:本月公司购入20万一台设备,可以一次性记入成本吗?然后不用再计提折旧了对吗?请求写正确的会计分录!谢谢!
业务招待费问题。请问如果公司当前是属于小微企业,然后一次性购买一批茅台酒,金额高达八九万,用来送礼。要么这批酒,一次性本月直接入账管理费用—业务招待费,合适嘛?还是需要分摊?还是?
请问,我们是制造业,购进了一台设备,款已经付清,现在收到发票了,我想一次性计入成本,这个全程的账务处理该如何做呢
老师好,请问:500万以下固定资产,一次性计入当期成本费用,不再分年度计算折旧时,会计账务应怎么处理? 购入时: 借:固定资产 贷:银行存款 一次性计入成本费用时,怎么做账?借方计成本费用类科目,贷方可以贷固定资产吗?
请问老师个税的专项附加扣除住房租金。如果是夫妻双方在不同的城市工作且没有住房,不同城市租房夫妻双方都可扣吗?还是只能一方扣
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
你好,老师,2月份还是小规模纳税人,3月份变成了一般纳税人,3月开票总金额45万(其中有35万是1%税额,10万是13%税额)3月只申报10万13%税额这个,请问我怎么更正这个申报表。补申报
老师,请问如果缴纳去年所得税汇算清缴的钱,做什么分录
老师,收到办公室的租金发票,税率为6%,正确吗,出租不动产不是9%吗
老师:单位负责人年工资不超过12万,是不是免报个税汇算清缴?电子税务局总是给他发信息,提醒个税年报
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么
制造企业申请高企 ,研发费用中的直接人工、直接投入、折旧及摊销、其他,分别占研发费用总额的比例是多少
买入的时候不可以一次性计入成本费用吗?一定要按月折旧么?今年5月份买的设备
你好,直接做费用不合理的 6月份折旧你现在就可以填写固定资产加速折旧表
就是账的话正常入固定资产,按月进行折旧,然后报所得税的时候加速折旧是吗
是的是的,是这么操作的
就是只要报所得税的时候填写加速折旧表就行了是吗
是的是的,是这么做的
那汇算清缴的时候怎么办?是不是只能按实际折旧去税前扣除?还是也可以加速折旧税前扣除扣除
汇算清缴的时候也可以填写加速折旧表的,然后你在明年的汇算清缴可以调节,以后每年都需要调整的。