是的。免税发票这样处理对。

老师,小规模纳税人季不超过45万,增值税直接做营业外收入,附加税不用做是吗?
老师,你好!每个季度没超过45万不用交增值税,那些税是不是计入营业外收入呢
老师,我容易混淆,小规模2022年1-3月公司有开1%也有开5%的是合计收入不超过45万免增值税吗?从4—12月开3%免税发票和开5%普票合计收入不超过45万就免税吗?如果超过就按照单独开票5%全额交税?还是开票5%+3%免税的收入超过45万申报增值税?
老师2022年4月份以前,如果季度销售额不超过45万,确认收入时,计提的增值税(销项税额),怎么做账?2022年4月份以后,确认收入时,还需要计提增值税吗?
老师:现在超过45万或者没超过45万,确认收入时,是全额直接计入主营业务收入吗?
请问,少扣员工个税了,怎么做账务处理,后期不知道能不能扣回来
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行回单未显示出来手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?手续费15元银行回单未显示出来,单独把手续费算出来15元能入账吗?会不会影响?
您好老师!账上留抵进项税额和申报表上差一分钱。如果调了账上的数据后,申报表数据也跟着变动、这情况怎么做才能让账上和申报表上的一致呀?
老师你好 我想问下我有个个体户用于缴纳社保 现在我想私转公进我的个体户里面 理由写经营投入或者用于缴纳社保可以不?
老师,去年暂估的成本,目前还没有开进来,马上汇算清缴截止,除了交税还有什么办法
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,
开的发票名称是人力资源服务,劳务派遣,就是我们只让对方交社保公积金,工资还是自己单位发的。对方就收服务费。这个怎么入账呢。他发票备注了差额征税的
工商企业年报上从业人数包括什么人员?
今年发去年两个月的工资怎么做账
企税汇算清缴:企税汇算清缴表账载金额,填哪个数字,是不是填2025年应付职工薪酬贷方本期发生额数字,企税:实际发放数字填个税上面的数字 ,差额调增
不需要确认应交税费吧?
我看有的老师讲,还是需要确认应交税费,并计入营业外收入的
如果是一般纳税人呢?
开免税发票没有税金,所以不用确定应交税费。一般纳税人。没有45万的政策,开票就交税。
一般纳税人超过或者没超过45万,都要交税吧?
那小规模企业, 什么情况,是需要确定应交税费的?
小规模开专用发票需要确认税率,一般纳税人没有减免。