你好 1. 是的。 销售车辆要涉及缴纳增值税的 ; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
我们公司是做代销的 就是个人的商品放在我们公司的平台卖 卖了钱我们把钱转给对方 我们不收任何代销费 但是因为对方是个人卖了货也不会开发票出来 是不是需要我们帮个人代缴增值税呢 这样情况整个代销包括代缴增值税分录应该怎么做啊税务应该怎么处理呢
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,我们是一般纳税人公司,请问一下我们购入了车 假如是A型号,车架号xxx ;销售出去来了b型号 但是车架号是一样的 也就是说其实是同一辆车,现在问题是 我做账出库A结转了A成本 暂估了A b还有库存 实际上我应该出库b出去的 暂估b的,但是前台开票开成了这样,我应该怎么调整分录吧,蒙圈了,
老师您好,我们现在是小微一般纳税人,现在公司买到一批金融公司抵押车,500辆,需要自己出人去收车,可能有五分之一车子收不回来,收不回来就是我们自己的损失,10月份我们付了拍卖款,现在收回来100多辆车,这种情况拍下这些车应该怎么做分录?收回怎么做分录?拍卖时只有拍卖合同付款是转到对方公户,麻烦老师给回复下,万分感谢
请问公司卖出去车辆需要缴纳增值税对吧 会计分录应该怎么做 卖出去车辆的款项在利润表中能否体现出来 我做的体现不出来 这样怎么核算我的收入呢
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?