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老师您好,我想问下,假如公司之前有个挂靠的车辆(不清楚是否入账固定资产)现在售卖出去了,发票金额为5000元,按照税率13%计提,现在已经收到发票暂未收到款项,需要按照“营业外收入”入账应该怎么做账?

2025-04-16 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-16 09:23

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户3127 追问 2025-04-16 09:24

没有残值呢

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快账用户3127 追问 2025-04-16 09:25

之前不确定是否入账,还需要做固定资产清理吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 09:27

以前没做固定资产就只能按存货,直接按13%

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快账用户3127 追问 2025-04-16 09:31

那如果后续收到款项了是做营业外收入吗?

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快账用户3127 追问 2025-04-16 09:32

收到款项 借:银行存款 贷:其他应收款 收到发票入账 借:其他应收款 贷:营业外收入 销项税额-13% 这对吗?

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齐红老师 解答 2025-04-16 09:36

是的,就那样 做就行

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清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-04-16
同学,你好 是的,不算税金 借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程
2021-12-10
不含税金额 就冲七万
2025-08-20
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-01
你好,你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的,你如实说明一下即可。
2021-03-06
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