你好,对的是的,是这么做的,当月申报当月的。

老师现在还能买印花税票自行贴票吗?我们业务不多印花税按次申报,但是合同到财务那里都不及时,比如签订日期是5月8日,但是到财务这边已经7月8月了。这种我该怎么申报比较好?
老师,今早收到提醒:2022年7月征期,原来如购销合同、租赁合同等印花税税种【按年】认定的纳税人,对2022年1-6月所属期的印花税,【按次】进行申报,不需联系管理员做税种认定。时间选择2022年6月30日。请在7月15日前进行申报。2022年7月以后需要按季度申报印花税的,8月份再联系管理员做印花税税种。
请问,7月之后的印花,比如7月5号收到一张柴油票,按次申报,那要在7月20号之内就要申报了印花吗
请问,7月后印花税按次申报,比如8月开票20万,合同还没有收到,那是不是等合同收到再申报印花了
我想问一下印花税之前7到9月都是按次申报了然后现在未申报里弹出来说我季度印花税没报,有影响吗,要再报一次吗。
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
那要是,发票7月20号后才收到,那就后面再申报可以了哇
可以的,可以这么做的。
就不满足,按次申报,15日之内申报,这样没啥影响吗
你好,主要是你当月的发生地在当月申报了吗?如果没有的话,属于逾期交税。